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1257 búsqueda de la palabra clave 'FINANCIERA,FARMACIAS,CONTROL'
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Consulta a fuentes externasDiseño de un sistema contable computarizado con procedimientos de control interno para una farmacia / Urquiola M. de Navarro, Scarlet
Título : Diseño de un sistema contable computarizado con procedimientos de control interno para una farmacia Tipo de documento: texto impreso Autores: Urquiola M. de Navarro, Scarlet, Autor ; Limarino Cazón, Claudia Romina, Autor ; Davila Pereira, Gustavo, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 136p Il.: tabs., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
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Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: CONTABILIDAD FINANCIERA,FARMACIAS,CONTROL INTERNO,AUTOMATIZACION Resumen: Este trabajo de investigación tienen como objetivo primordial una sentida necesidad en el campo de la administración de los recursos económicos-financieros de las farmacias. Se considera importante referirse a la justificación del trabajo, observando la determinación del problema, la hipótesis planteada, los objetivos trazados, el alcance de la investigación y la metodología empleada. Objetivos.- Contribuir a la mejora en la eficiencia de los sistemas de contabilidad de Control Interno de las farmacias en Tarija, a través del enriquecimiento y adecuación de estos sistemas a las características de dichas entidades. - Conocimiento general actualizado de los sistemas de contabilidad y control Interno de las farmacias en Tarija. - Detección de los principales problemas, dificultades y obstáculos que representan los sistemas de Contabilidad y control interno utilizados. - Contastación de las percepciones de los responsables de la administración, sean estos propietarios o personal contratado para tales funciones. - Contribución a la mejora de la administración y gestión. - Contastación de la importancia de los sistemas de contabilidad y control interno como herramientas fundamentales para garantizar la eficiencia en la administración de farmacias. - Provisión de orientaciones para la valoración del uso y perfeccionamiento de estos sistemas
Ubicación : T657.48/URQ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043903 T657.48/URQ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1060^bBCEF La administración financiera de la pequeña industria del sector madera afiliada a ADEPI / Farfan Acosta, Alicia
Título : La administración financiera de la pequeña industria del sector madera afiliada a ADEPI Tipo de documento: texto impreso Autores: Farfan Acosta, Alicia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: mar. 1998 Número de páginas: 160p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
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Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ADMINISTRACION FINANCIERA - ADEPI,DIRECCION Y CONTROL,CONTABILIDAD DE COSTOS Resumen: El presente trabajo de investigación comprende fundamentalmente tres partes que son: marco teórico, diagnóstico y modelo. En el marco teórico se hizo una investigación bibliográfica de varios autores donde se analiza diferentes conceptos como ser la función financiera: estados financieros, la administración financiera, sus instrumentos de análisis financiero, planeación y control, también se dirigió a los problemas de flujo de efectivo, la estructura de capital, el presupuesto de efectivo, etc. El diagnóstico se hizo una investigación por encuestas donde se entrevistaron a 34 miembros de la pequeña industria del sector madera, pudiendo detectar las deficiencias por las que atraviesan este sector cuales son: la dificultad de acceder al crédito y los principales problemas son la falta de garantías, dificultad en la tramitación, altos intereses, desconocimiento de las líneas de crédito, falta de asesoramiento y capacidad para manejar su empresa y la poca información de todo aspecto con la administración financiera. Finalmente la última parte relacionado a la propuesta que daría solución a todos estos problemas como ser: un proceso de administración financiera para el sector, sus objetivos de la función financiera, operación global del modelo, inserción del modelo en la estructura organizativa de la pequeña industria del sector de madera, además el desarrollo de un administración financiera estratégica para la toma de decisiones, un proceso de capacitación y asesoramiento técnico financiero; además un diseño, sistematización de las herramientas del sector madera donde se propone soluciones en el sistema de administración contable, los costos de planificación y el control en la administración financiera, como también el sistema de administración del activo
Ubicación : T658.15/FAR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045094 T658.15/FAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2545^bBCEF Análisis e implementación de un sistema de control de ingresos de EMTAGAS-regional Yacuiba / Tarupayo Arroyo, Rubén
Título : Análisis e implementación de un sistema de control de ingresos de EMTAGAS-regional Yacuiba Tipo de documento: texto impreso Autores: Tarupayo Arroyo, Rubén, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: sept. 1999 Número de páginas: 90p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: CONTABILIDAD FINANCIERA,EMTAGAS,YACUIBA,CONTROL INTERNO Resumen: El trabajo realizado consistió en el análisis y control interno de los ingresos generados por la venta de gas natural domiciliario a los usuarios de Yacuiba y San José de pocitos, culminando éste, con la conclusión sobre el diseño y funcionamiento del sistema de Tesorería, ciclo de ingresos y una propuesta esquemática de lo que se deberá contener la complementación de la estructura del Sistema de Tesorería en la regional con el marco legal de la ley 1178 y demás normas.
Objetivos:
- Establecer de una manera general si la empresa a estructurado su sistema de Tesorería para el Ciclo de Ingresos.
- Verificar si el funcionamiento del sistema de Tesorería para el Ciclo de Ingresos de EMTAGAS Yacuiba, está de acuerdo con las normas de control interno y a las normas básicas del Sistema para las recaudaciones, administrativas y custodia de los recursos.
Ubicación : T657.48/TAR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043883 T657.48/TAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1088^bBCEF Auditoria especial de ingresos y egresos de la dirección de investigación científica y tecnológica / Padilla Quispe, Alejandra
Título : Auditoria especial de ingresos y egresos de la dirección de investigación científica y tecnológica Otro título : Auditoria especial de baja de bienes Tipo de documento: texto impreso Autores: Padilla Quispe, Alejandra, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2002 Número de páginas: s.p Il.: tab., 33cm Nota general: Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: CONTABILIDAD FINANCIERA,PAPELES DE TRABAJO,CONTROL INTERNO Resumen: El presente trabajo comprende el análisis y revisión de los ingresos y egresos generados en la Dirección de Investigación científica y Tecnológica, correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999, como resultado del examen se detallan las observaciones en el informe.
El presente trabajo comprende el análisis y revisión de los bienes dado de baja en la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", correspondiente al periodo comprendido entre el 1ª de enero de 1998 al 30 de junio de 2001. Como resultado del examen se detallan las observaciones en el informe
Ubicación : T657.48/PAD Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045585 T657.48/PAD Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3010^bBCEF
Título : Auditoria financiera cooperativa integral de servicios Gran Chaco Ltda. Tipo de documento: texto impreso Autores: Coronado Martinez, Delia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2009 Número de páginas: 123p Il.: tab., 28cm Nota general: Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA FINANCIERA,CONTROL INTERNO,COOPERATIVA GRAN CHACO Resumen: El presente informe corresponde a la evaluacion del sistema de control interno de la Cooperativa Integral de Servicios Gran Chaco Ltda. Registro contable, realizados con motivo de auditoria a los estados financieros por ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004. Como resultado de la evaluacion se emitio 32 recomendaciones dirigidas a los siguientes aspectos. Aspectos generales: La cooperativa debe elaborar y aprobar un plan de cuentas de acuerdo a las caracteristicas y naturaleza de sus actividades para una correcta contabilizacion de sus operaciones. Que el contador tramite su registro y obtenga la autorizacion del colegio respectivo para el ejercicio de la profesion; llevar un adecuado archivo y medios de seguridad para los documentos de credito, se debe realizar las gestiones necesarias para la obtencion e una poliza de seguros sobre los prestamos para garantizar la recuperacion de los creditos, para contar con parametro de medicion se debe elaborar un presupuesto detallado de ingreso y gastos; en conformidad a las normas y principios de contabilidad se debe preparar las respectivas notas de los estados financieros. Ingresos y Egresos: Las transacciones contables deben estar debidamente respaldados en el caso de las ventas debe contar con la debida nota fiscal. Los comprobantes y respaldos, como planillas de sueldos y otros deben llevar las, correspondientes firmas de aprobacion; de igual manera de debe proceder a la retencion de impuestos a toda prestacion de servicio que nos esten respaldados con factura o equivalente de acuerdo a DS 24051. Con el objetivo de exponer saldos reales para informacion confiable se debe proceder al llenado de os libros mayores y sus correspondientes auxiliares.
Ubicación : TD657.97/COR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049021 TD657.97/COR Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 6141^bBCEF Auditoria financiera: empresa municipal de agua potable y alcantarillado Yacuiba, gestión 2000 / Romero Martínez, Rigoberto
PermalinkAuditoria financiera: empresa municipal de agua potable y alcantarillado Yacuiba, gestión 2000 / Romero Martínez, Rigoberto
PermalinkLa calidad total y su gestión en la empresa nacional de telecomunicaciones / Figueroa Guerrero, Abraham Humberto
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkMejoramiento en la Gestión de Inventario y Facturación de la Farmacia Yapur / Cruz Flores, Verónica Mariela
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PermalinkMejorar la gestión administrativa y financiera optimizando el control de inventario y ventas con facturación computarizada para farmacias / Castillo Quispe, Mariela
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PermalinkPermalinkPermalinkPresupuesto como instrumento de planificación y control aplicado a TCA canal 13 s.r.l / Rivas Espindola, Gabriel
PermalinkPermalinkUna estrategia administrativa para la transformación organizacional de la transformación organizacional de la universidad autónoma Juan Misael Saracho / Castellanos Chacon, Jorge
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