| TÃtulo : |
Evaluación e implementación del sistema de control interno: mutual Tarija del sistema A P |
| Otro tÃtulo : |
Periodo 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Fanfán Bautista, Silvia Maribel, Autor ; Lora Araoz, Francisco Orlando, Autor ; Velázquez Tejerina, Orlando, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
ago. 2000 |
| Número de páginas: |
101p |
| Il.: |
tab., 28cm |
| Nota general: |
Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
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| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA,MUTUAL,CONTROL INTERNO,INFORMES |
| Resumen: |
El estudio, análisis y evaluación del control interno para el Sistema Mutual de Ahorro y préstamo para la vivienda, se efectuó tomado en cuenta los siguientes aspectos de la evaluación de los sistemas de organización administrativa conformada por: Evaluación del sistema de contabilidad. Evaluación del control de las disponibilidades. Evaluación del sistema de colocaciones. Evaluación del sistema de control interno de adquisiciones. Las conclusiones que muestre de una manera objetiva los problemas detectados. La propuesta de recomendaciones para superar los problemas detectados que permitan eficiencia en el sistema de control interno.
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| Ubicación : |
T657.45/FAR |
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