Autor Fernández Artunduaga, Rita Escarleth
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Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAuditoria especial de ingresos y egresos de la sociedad Agroindustrial del Valle SAID Ltda. / Fernández Artunduaga, Rita Escarleth
TÃtulo : Auditoria especial de ingresos y egresos de la sociedad Agroindustrial del Valle SAID Ltda. Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernández Artunduaga, Rita Escarleth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: oct. 2007 Número de páginas: 82p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,EGRESOS E INGRESOS,CONTROL INTERNO,ESTADOS FINANCIEROS ,SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Resumen: Durante el trabajo de Auditoria Especial de Ingresos y Egresos realizados a SAIV Ltda por el periodo comprendido del 1-04-04 al 31-03 del 2005, a objeto de evaluar el sistema de control interno, se procede a examinar las actividades de dicha empresa. SAIV Ltda es una empresa privada cuya actividad es la elaboracion de singani y la produccion de la materia prima (Uva) correspondiente. La investigacion se inicia con el planteamiento del problema que pretende resolver: Si el sistema del control interno aplicado por la entidad es eficiente y ademas conocer sus ingresos y gastos anuales. Seguidamente se identifica la hipotesis y la metodologia a utilizar que consiste en un estudio progresivo y sistematico de todos los elementos del objeto de evaluacion. Iniciamos este analisis, basandonos en un marco teorico y memorando de planificacion de auditoria que establece los parametros legales y los mecanismos adecuados para desarrollar la auditoria especial. Como resultado de nuestro trabajo se pudo verificar las siguientes situaciones: Falta de manual de procesos. Inexistencia de registros oportunos de distribuidores y agencias. No existen contratos para la prestacion de servicios. Falta de procedimiento para las compras. Falta de contratos de trabajos. Falta de control en el circuito de compras e importaciones. Falta de emision de informes en el departamento de contabilidad. Insuficiente documentacion de respaldo.
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