Resultado de la búsqueda
1396 búsqueda de la palabra clave 'AUDITORIA,COOPERATIVAS,CONTROL'
Refinar búsqueda Générer le flux rss de la recherche
Lien permanent de la recherche
Consulta a fuentes externasDiagnóstico y evaluación del control interno para la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. / Iñiguez Castillo, Marcelo
TÃtulo : Diagnóstico y evaluación del control interno para la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. Tipo de documento: texto impreso Autores: Iñiguez Castillo, Marcelo, Autor ; Flores Higueras, Diógenes, Autor ; Mealla Rosales, Roger Omar, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jul. 1999 Número de páginas: 204p Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,COOPERATIVAS,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen: El trabajo de investigación que se ha desarrollado pretende efectuar la evaluación de los mismos de Control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Madre y Maestra Ltda., de modo que con su aplicación se pueda evaluar la eficacia con que se protegen los recursos materiales y financieros de esta institución de manera que, mediante su aplicación se pueda verificar el grado de confiabilidad de la información financiera y administrativa asà como el porcentaje de eficacia de los procesos, toda vez que para ello, se debe evidenciar si la Cooperativa cumple con la implementación de ciertas disposiciones, reglamentos, manuales y procedimientos y si estos logran que se cumplan a cabalidad con las polÃticas, metas y objetivos de la Cooperativa. Basándose en el objetivo principal del trabajo, que propone la evaluación de los sistemas de Control Interno en la Cooperativa, que permita determinar el control adecuado de sus elementos y recursos administrativos, se determina que la ejecución de un control interno óptimo, dependerá de la evaluación que se haga del mismo y, de las medidas correctivas que puedan tomarse a partir de su revisión.
Ubicación : T657.97/IÑI Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043847 T657.97/IÑI Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1029^bBCEF Auditoria especial de la carretera de créditos de la cooperativa integral de servicios "Gran Chaco Ltda" / Soruco Velasquez, Dolly
TÃtulo : Auditoria especial de la carretera de créditos de la cooperativa integral de servicios "Gran Chaco Ltda" Tipo de documento: texto impreso Autores: Soruco Velasquez, Dolly, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: ago. 1999 Número de páginas: 72p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye Anexos
Idioma : Español (spa) Palabras clave: COOPERATIVAS,AUDITORIA,CONTROL INTERNO,CREDITOS Resumen: El desarrollo agrÃcola en la provincia Gran Chaco se inicia a través de la reforma agraria con la migración de agricultores del interior, asimismo el impulso a instituciones ligadas a este sector como el IBTA, Maca y la puesta en marcha de una desmontadora de algodón financiada por la UAJMS y la conclusión de la fábrica de Aceites de Villamontes, nace como una alternativa crediticia la cooperativa integral de servicios "Gran Chaco Ltda.", con créditos destinados a financiar cultivos. Los resultados del análisis del la cartera de créditos de la cooperativa, muestran que el actual sistema se encuentra estancado por cuanto no se refleja en el cumplimiento de sus compromisos contractuales, asimismo la información administrativo-financiera contiene deficiencias en la aplicación de las normas y principios.
Ubicación : T657.97/SOR Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043817 T657.97/SOR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1730^bBCEF AuditorÃa especial de cartera de crédito gestión 2005 a la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. del 01 de julio al 31 de diciembre / Párraga Balcazar, Marcelo Fabián
TÃtulo : AuditorÃa especial de cartera de crédito gestión 2005 a la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. del 01 de julio al 31 de diciembre Tipo de documento: texto impreso Autores: Párraga Balcazar, Marcelo Fabián, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: mar. 2007 Número de páginas: 82p Il.: 28cm Nota general: Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA-COOPERATIVAS,CONTROL INTERNO Resumen: El presente trabajo consiste en una evaluación al control interno de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Madre y Maestra Ltda., que comprende desde 01 de julio hasta el 31 de diciembre de la gestión 2005, con el objeto de evaluar el grado de implantación de los controles y el funcionamiento actual de los mismos. Las pruebas selectivas para la evaluación de las operaciones y actividades en el cumplimiento de los controles internos, se realizaron en función de la significatividad de los importes desembolsados de créditos y de las diferentes modalidades o lÃneas de crédito que ofrece la entidad. El análisis cubrió los siguientes aspectos: Las etapas del ciclo crediticio, que comprende el análisis, tramitación, aprobación desembolso, seguimiento, recuperación de los créditos, las garantÃas, evaluación, calificación y el régimen de previsiones. Las operaciones y actividades derivadas del proceso crediticio, para verificar el cumplimiento de las normas y polÃticas crediticias de dichas operaciones, que son: créditos reprogramados, créditos en proceso de ejecución y créditos castigados. El proceso crediticio determina las pautas esenciales desde el análisis y evaluación de los posibles prestatarios en cuanto a su situación económica y financiera, la documentación requerida y necesaria para el tipo de crédito a otorgar, las acciones y mecanismos adoptados en la recuperación de los fondos prestados, hasta las garantÃas presentadas de acuerdo a los montos y tipos de crédito concedidos.
Ubicación : T657.97/PAR Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047558 T657.97/PAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4652^bBCEF Informe de auditoria cooperativa multiactiva "Madre y Maestra" ltda / De la Quintana Vergara, Jael Lissie
TÃtulo : Informe de auditoria cooperativa multiactiva "Madre y Maestra" ltda Tipo de documento: texto impreso Autores: De la Quintana Vergara, Jael Lissie, Autor ; Torrejon, Judith, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 1993 Número de páginas: 119p Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Informe de Auditoria
Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,INFORMES,COOPERATIVAS,ESTADOS FINANCIEROS,CONTROL INTERNO Resumen: (Sin resumen) Nuestro examen fue practicado de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptados y, consiguientemente, incluimos comprobaciones detalladas de los diferentes registros de contabilidad y demás procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. Las normas anteriores mencionadas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizadas y las estimaciones significativas hechas por la institución, asà como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Ubicación : T657.97/QUI Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043990 T657.97/QUI Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1161^bBCEF PolÃticas y estrategias crediticias en las entidades financieras no bancarias / Alvarez Rivera, Elizabeth
TÃtulo : PolÃticas y estrategias crediticias en las entidades financieras no bancarias Tipo de documento: texto impreso Autores: Alvarez Rivera, Elizabeth, Autor ; Antelo Mendez, Luis Alberto, Autor ; Medrano Gúzman, Fernando, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jul. 1999 Número de páginas: 83p Il.: 28cm Nota general: Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: COOPERATIVAS DE CREDITO,CONTROL INTERNO,AUDITORIA,CREDITO COMERCIAL,HIPOTECAS Resumen: En una empresa Cooperativa, la cartera de créditos viene a constituirse ene el activo mas importante debido a que constituye la fuente principal de ingresos, por lo que las operaciones relacionadas a la otorgación de un crédito deberán merecer objetivos de riesgos y realizarse de acuerdo a las polÃticas crediticias establecidas por cada entidad, debidamente aprobadas por la instancia directriz competente y ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Bancos y Entidades Financieras. De un tiempo a esta parte notamos que las entidades financieras dedicadas al rubro, han venido sufriendo una serie de distorsiones económicas en sus actividades, producto de la elevada cartera vencida, deficientes mecanismos de recuperación, con incidencia en la mora, ocasionando el cierre de estas, a tal punto de crear verdaderos problemas sociales extendiéndose incluso hasta las esferas gubernamentales, puesto que la Superintendencia que es la que toma estas determinaciones, se ve obligada a proceder de esta manera por el incumplimiento de las entidades financieras a las disposiciones normativas y reglamentarias de orden administrativo y jurÃdico. Todas estas situaciones se dan, cuando las instituciones no cuentan con una polÃtica crediticia y ajustada a la realidad económica en que se debate la sociedad, por las medidas económicas adoptadas por los gobiernos de turno, deficiente análisis de calificación de créditos, o también por la incorrecta aplicación de las mismas, obedeciendo a ciertos ordenamientos ajenos a lo dispuesto por las instancias correspondientes.
Ubicación : T657.97/ALV Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043794 T657.97/ALV Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0813^bBCEF Administración de cartera y previsión para entidades financieras no bancarias cooperativa de ahorro y crédito "El Churqui" ltda / Gudiño Vega, Ramón
PermalinkPermalinkAnalisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Gonzáles Mamani, Maria
PermalinkAnalisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto / Ramirez Flores, Jaime Herlan
PermalinkAnálisis de la situación económica y financiera de COSAALT Ltda.; gestión 2002-2001 / RodrÃguez Armella, Cimar
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkLa auditoria administrativa como instrumento de evaluación y control en el proceso de evaluación y control en el proceso administrativo empresarial / Bejarano C., Paul
PermalinkPermalinkAuditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas / Lopez Garzón, Lorenzo
PermalinkPermalink
