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704 búsqueda de la palabra clave 'FINANCIEROS,CAPABE,INFORMES,PAPELES'
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Consulta a fuentes externasAuditoria independiente a los estados financieros de la cooperativa de agua potable CAPABE Ltda. : por la gestión 1992 / Corrales Carreño, Edson
TÃtulo : Auditoria independiente a los estados financieros de la cooperativa de agua potable CAPABE Ltda. : por la gestión 1992 Otro tÃtulo : Informe de auditoria Otro tÃtulo : Papeles de trabajo Tipo de documento: texto impreso Autores: Corrales Carreño, Edson, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: mar. 1995 Número de páginas: 92p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Archivo Permanente
Incluye Papeles de Trabajo
Tesina
Idioma : Español (spa) Palabras clave: COOPERATIVAS,AUDITORIA,ESTADOS FINANCIEROS,CAPABE,INFORMES,PAPELES DE TRABAJO Resumen: La información complementaria administrativa relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en la cooperativa de agua potable y alcantarillado CAPABE Ltda.., fue obtenida en base a la documentación de carácter administrativo proporcionados por los ejecutivos de la entidad, aplicación de cuestionarios de control interno, entrevistas a funcionarios de la entidad y la documentación contable de la gestión examinada, no habiéndose proporcionado ningún otro tipo de documentación concerniente a las prácticas administrativas. Nuestro examen fue practicado de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptada. Esas normas requieren que se planifique y ejecute la auditoria, de tal manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas. Una auditoria incluye examinar sobre una base de pruebas selectivas, evidencias que sustenten las cifras y revelaciones de los estados financieros, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto
Ubicación : T657.97/COR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043808 T657.97/COR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1079^bBCEF 043809 T657.97/COR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3556^vA.1^bBCEF 043810 T657.97/COR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3606^vA.2^bBCEF Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 / Tejerina Cardozo, Judith
TÃtulo : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Otro tÃtulo : Auditoria del sistema de administración y control SAYCO : sistema de programación de operaciones Otro tÃtulo : Auditoria especial del proceso "adquisición equipo de sonido" Tipo de documento: texto impreso Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2002 Número de páginas: s.p Il.: tab., 33cm Nota general: Incluye Legajo Corriente
Incluye Legajo de Programación
Proyecto de Grado
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION Y CONTROL,ADQUISICION BIENES SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen: Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000.
Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artÃculos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de:
a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la ContadurÃa General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la SecretarÃa Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040.
b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables.
El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros
Ubicación : T657.3/TEJ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045551 T657.3/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2976^bBCEF AuditorÃa financiera memorándum de planificación de auditorÃa: auditorÃa financiera informe de auditorÃa: auditorÃa financiera papeles de trabajo / Miranda Avalos, Juan Maximiliano
TÃtulo : AuditorÃa financiera memorándum de planificación de auditorÃa: auditorÃa financiera informe de auditorÃa: auditorÃa financiera papeles de trabajo Tipo de documento: texto impreso Autores: Miranda Avalos, Juan Maximiliano, Autor ; Otalora Zubia, Ramiro Carlos, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jul. 2006 Número de páginas: pag. var Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Gabinete de Auditoria
Idioma : Español (spa) Palabras clave: INFORMES DE AUDITORIA-ESTADOS FINANCIEROS,MEMORANDUM PLANIFICACION-PAPELES TRABAJO Resumen: DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.- Dictamen del Auditor. CAPITULO I. ESTADOS FINANCIEROS.- Balance General-Estados de Resultados-Estado de Flujo de Efectivo-Estados de Cambios en el Patrimonio Neto-Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos-Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos-Notas a los Estados Financieros. CAPITULO II. ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA.- Análisis de los Estados Financieros-Estado comparativo de los Balances Generales-Estado comparativo de los Estados de Resultados-Análisis de los Componentes del Balance-Análisis de los Componentes de los Estados de Resultados Análisis del Presupuesto-Análisis del Presupuesto de Recursos y Gastos. CAPITULO III. INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.- Informe de Control Interno-Aspecto de Especial Interés-Aspectos sobre Procedimientos Administrativo Contable de Control Interno- Otros Asepctos de Control Interno. CAPITULO IV. INFORMACION ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA.- Estructura Orgánica Administrativa-Análisis de la Estructura Orgánica Administrativa-Estructura Orgánica Financiera-Análisis de la Estructura Orgánica Financiera-Anexos-Cuadro de Activos Fijos con Valor Uno-Instructivo del Ministerio de Haciendo y R.M. 885.
Ubicación : T657.45/MIR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047369 T657.45/MIR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4300^bBCEF 047370 T657.45/MIR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4301^vA.1^bBCEF 047371 T657.45/MIR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4302^vA.2^bBCEF Auditoria independiente a los estados financieros de la cooperativa de agua potable CAPABE Ltda. : por la gestión 1989 / Mealla Rosales, Elsa Liliana
TÃtulo : Auditoria independiente a los estados financieros de la cooperativa de agua potable CAPABE Ltda. : por la gestión 1989 Tipo de documento: texto impreso Autores: Mealla Rosales, Elsa Liliana, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: ago. 1995 Número de páginas: 89p, Vol. 1, 3 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Tesina
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,ESTADOS FINANCIEROS,CAPABE,INFORMES Resumen: La información complementaria administrativa relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en la Cooperativa de Agua Potable y alcantarillado CAPABE Ltda.. fue obtenida en base a la documentación de carácter administrativo proporcionado por los ejecutivos de la entidad, aplicación de cuestionarios de control interno, entrevistas a funcionarios de la entidad y la documentación contable de la gestión examinada, no habiéndose proporcionado ningún otro tipo de documentación concerniente a las practicas administrativa. Como resultado de la evaluación de lo anteriormente anunciado, auditoria pudo establecer lo siguiente: desde la creación de la cooperativa sus objetivos básico de acuerdo a su estatuto orgánico fueron las siguientes: - La administración de los servicios públicos instalados por la H. AlcaldÃa Municipal de Bermejo y la provisión de agua potable a la ciudad y sus áreas vecinales. - Prestar otros servicios tales como : la instalación de alcantarillado, la instalación de cloacas, tomas domiciliarias y otros. - Contratar prestamos de instituciones estatales autárquicas, semi-autárquicas, autónomas, nacionales y extranjeras, mutuales de ahorro y préstamo a fin de adquirir equipo y material necesario para el abastecimiento y operación del sistema de agua
Ubicación : T657.97/MEA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043775 T657.97/MEA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1775^vvol. 1^cej. 1^bBCEF 043776 T657.97/MEA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1311^vvol. 1^cej. 2^bBCEF
TÃtulo : Cooperativa multiactiva Madre y Maestra Ltda Otro tÃtulo : Papeles de trabajo Tipo de documento: texto impreso Autores: Ortega Portal, Lucila del Carmen, Autor ; Cruz Berrios, Julia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jun. 1998 Número de páginas: pag. var, vol. 2, 2 Il.: tab., 33cm Nota general: Incluye Bibliografía
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS,COOPERATIVAS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen: (Sin Resumen) Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas de auditoria Generalmente Aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, asà como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Ubicación : T657.97/ORT Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044103 T657.97/ORT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1770^vvol. 2^bBCEF Informe de auditoria Universidad AutonomÃa Juan Misael Saracho: gestiones 1983, 1984 y 1985; papeles de trabajo / Iglesias Saiquita, Miriam Roxana
PermalinkMemorandum de programación estratégica de actividades : M.P.A. oficina regional de semillas; informe; papeles de trabajo / Flores Barrios, Williams
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkAuditoria de cumplimiento a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas: equipo de computación; equipo médico de laboratorio, pertenecientes al Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija, del 02 de enero al 31 de diciembre 2024 / Sivila Armella, Eliceth Leonela
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PermalinkAuditorÃa especial de adquisición de bienes y servicios de la Universidad 01 de octubre del 2003 al 31 de marzo de 2004 / Rojas Rivera, Ana MarÃa
PermalinkAuditorÃa especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos de Tarija ltda. (COSETT) / Narvaez Flores, Luis Ivan
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos del Instituto de Idiomas julio/2006 - junio/2007 / Villegas Gorena, Pedro Noe
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la empresa Morales Lascano Ltda. : gestión 2001 / Exeni Gutiérrez, MarÃa JudÃth
PermalinkAuditorÃa financiera al estado de resultados del sindicato de micros y colectivos La Tablada / Tejerina del Castillo, Mirna Patricia
PermalinkAuditoria financiera, honorable alcaldÃa municipal, gestión 1985 / Gutiérrez de la Cruz, Elizabeth
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