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621 búsqueda de la palabra clave 'INTERNO,SETAR,INGRESO,INFORMES'
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Consulta a fuentes externasEvaluación del sistema de control interno de ingresos y egresos de SETAR S.A sistema de Yacuiba / Rocha Padilla, Gladys
TÃtulo : Evaluación del sistema de control interno de ingresos y egresos de SETAR S.A sistema de Yacuiba Otro tÃtulo : Informe de Auditoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Rocha Padilla, Gladys, Autor ; Soruco Lizárraga, MarÃa Lucy, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 26p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,CONTROL INTERNO,SETAR,INGRESO,INFORMES Resumen: Se ha practicado una auditoria Sayco, sobre del Sistema de control Interno de ingresos y egresos en Setar S.A, sistema Yacuiba, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 30 de junio del 2000. El propósito de este trabajo fue establecer, si la entidad, cuenta con los reglamentos, manuales y mecanismos de control interno, que permitan la implementación y funcionalidad del sistema de recaudación y sistema de adquisición de bienes y servicios.
Ubicación : T657.45/ROC Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043916 T657.45/ROC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0864^bBCEF
TÃtulo : Auditoria administrativa de la unidad sanitaria Tarija Tipo de documento: texto impreso Autores: Paz Rojas, MarÃa Rosa, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 1987 Número de páginas: 93p, Vol. 1, 2 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ADMINISTRACION,AUDITORIA,INFORMES,CONTROL INTERNO Resumen: Los objetivos del presente trabajo que se plantean en el presente trabajo son: - Analizar su estructura interna en base del resultado de la investigación. - Aportar con técnicas de auditoria administrativa a una institución importante como es la unidad sanitaria Tarija. - Determinar claramente los objetivos, polÃtica y funciones que la unidad sanitaria debe cumplir a fin de lograr eficacia y eficacia en su parte administrativa. En cuanto a los aspectos legales, en la unidad sanitaria se carece totalmente información y antecedentes de tipo legal sobre la formación de la unidad sanitaria Tarija.
Ubicación : T658.4013/PAZ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043897 T658.4013/PAZ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1504^vvol. 1^bBCEF Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. / Higueras, Adela
TÃtulo : Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. Tipo de documento: texto impreso Autores: Higueras, Adela, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jun. 2008 Número de páginas: 161p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA SAYCO,ADMINSITRACION BIENES Y SERVICIOS ,CONTROL INTERNO,SETAR - TARIJA Resumen: El presente trabajo comprende, la auditoria de los sistemas de administracion y control (SAYCO) abarcando el Sistema de Administracion de bienes y servicios de servicios electricos de Tarija correspondiente al periodo de la gestion 2006. Antecedentes.- Servicios Electricos de Tarija S.A., es una sociedad que se constituyo mediante escritura publica Nro 5/69 del 7 de abril de 1969, con domicilio legal en la ciudad de Tarija, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier parte del Departamento. La duracion de la sociedad sera por el tiempo de 99 años. El reconocimiento de su personeria juridica y la aprobacion de sus estatutos se sustenta en la Resolucion Suprema Nro 152335 del 9 de abril de 1970, luego el 29 de diciembre de 1978, se modifica la escritura de constitucion de sociedad anonima con el proposito de ampliacion al codigo de comercio, segun el testimonio Nro 72/79 de fecha 4 de octubre de 1979. Dicha escritura es aprobada mediante Resolucion Administrativa Nro. 489 del 20 de junio de 1980 por la Direccion de Sociedades dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Los estatutos fueron modificados y emitidos por el ex - Ministerio sin cartera, responsable del proceso de capitalizacion en Bolivia y aprobados en el punto 4 del acta de la junta general extraordinaria de accionistas del 19 de febrero de 1997. De acuerdo al nuevo reordenamiento de la empresa, y en cumplimiento a disposiciones legales señaladas en el D.S. Nro 24209 del 6 de enero de 1996 y segun acta de la reunion extraordinaria de accionistas de fecha 19 de febrero de 1997, se aprueba el incremento de capital, a traves de la transferencia de activos y pasivos de ENDE a la Prefectura del Departamento, fusionandose ENDE Regional Tarija a SETAR S.A. Convirtiendose esta ultima a partir de abril de 1997 en una empresa electrica integrada de la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia electrica en todo el Departamento de Tarija de conformidad a la Ley de Electricidad y disposiciones legales en actual vigencia, empero pese a las acciones realizadas por ENDE este proceso no llego a concluirse, entre otros factores por la extincion del ministerio sin cartera responsable de capitalizacion, cuyas funciones fueron reasumidas por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. De acuerdo al decreto supremo Nro 27451 de fecha 14 de abril de 2004 se dispone la transferencia a favor de la prefectura del departamento de Tarija. La participacion accionaria sobre el patrimonio o capital social de la empresa de servicios electricos de Tarija S.A. (SETAR S.A.) que actualmente detenta del tesoro general de la nacion, quedando la prefectura encargada del fortalecimiento de la empresa. Esta efectividad legal transferencia de propiedad esta condicionada a la suscripcion y perfeccionamiento del contrato de adecuacion a la ley de electricidad entre SETAR S.A. y Superintendencia de Electricidad. Desarrollo de trabajo.- El trabajo de auditoria se efectuo de la siguiente manera: Elaboracion del memorandum de planificacion de Auditoria (MPA). Evaluacion del diseño e implantacion del sistema de administracion de bienes y servicios. El trabajo finaliza con la emision de un informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre el sistema. Resultado del examen.- Como resultado de la evaluacion del sistema de administracion de bienes y servicios se ha establecido lo siguientes aspectos: 1.- Falta de actualizacion y compatibilizacion del reglamento especifico del sistema de administracion de bienes y servicios. 2.- Falta de programacion anual de contrataciones. 3.- Inexistencia de informes y programas de mantenimiento preventivo de activos fijos. 4.- Falta de procedimientos para la toma fisica de inventarios. 5.- Stock de materiales de los niveles minimos y maximos. 6.- Falta de procedimientos e instructivos en activos fijo. 7.- Falta de segregacion de funciones y conciliacion entre almacenes y contabilidad. 8.- Deficiencias en el control de activos fijos. De acuerdo con los resultados de la auditoria efectuada, concluimos que el sistema de administracion de bienes y servicios vigentes en servicios electricos de Tarija, cumple parcialmente con los lineamientos de la ley Nro. 1178, las norma basica del sistema de administracion de bines y servicios y los principios, normas generales y basicas de control interno emitidas por la contraloria general de la republica.
Ubicación : SI657.45/HIG Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049040 SI657.45/HIG Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5807^bBCEF Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa / Sandy Marañon, Juan Carlos
TÃtulo : Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandy Marañon, Juan Carlos, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: ago. 1999 Número de páginas: pag. var Il.: tabs., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye Anexos
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,CONTROL INTERNO,SAYCO,PREFECTURAS,INFORMES Resumen: (Sin resumen) El propósito de este trabajo fue establecer si el sistema mencionado fue desarrollado de conformidad con la siguiente normativa: - Los lineamientos generales de la ley Nº 1178 de administración y control Gubernamental de fecha 20 de julio de 1990. - Las normas Generales de Control Interno aprobada por Resolución Nº CGR-1/11/91 del 3 de octubre de 1996. - Las normas básicas de control Interno Gubernamental aprobada por resolución NºCGR-1/090/96 del 6 de noviembre de 1996. - Los lineamientos de las normas básicas del sistema de Organización Administrativa de la Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997. El análisis se efectuó de conformidad con normas de auditoria Gubernamental (NAG) y cubrió el siguiente sistema de Organización Administrativa.
Ubicación : T657.835/SAN Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043940 T657.835/SAN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1045^bBCEF Auditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario / Chambi Morales, Bertha
TÃtulo : Auditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario Tipo de documento: texto impreso Autores: Chambi Morales, Bertha, Autor ; Flores Vaca, Leonor, Autor ; Villanueva Dolz, Amparo, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 36p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: SEGUROS SOCIALES,AUDITORIA,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen: El objetivo del presente trabajo es: Evaluar el sistema de control interno que la institución aplica al rubro inventarios. Practicar la evaluación al rubro inventarios para determinar su razonabilidad en el balance al 31 de diciembre de 1998. Emitir un informe sobre la razonabilidad del rubro inventarios presentado en los estados financieros del "Seguro Social Universitario", por el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 1998. Ejecución de los procedimientos de auditoria con la relación a los objetivos planteados. Elaboración del informe sobre la base de los resultados de la auditoria.
Ubicación : T657.832/CHA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043820 T657.832/CHA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1731^bBCEF PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de las Unidades Educativas Jesus de Nazareth y Eta Nazari Ingacia March / Quenta Chura, Paula Rogelia
PermalinkAuditoria independiente a los estados financieros de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho : por la gestión 1990 / López Velasco, Ivar
PermalinkAuditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) : corte departamental electoral de Tarija / Zenteno Durán, MarÃa Silvia
PermalinkAuditoria operativa al laboratorio bromatológico de la Universidad Juan Misael Saracho / Colpari Diaz, Luis Ricardo
PermalinkAuditoria operativa del proyecto de vivienda integral saludable de Caritas Pastoral Social Tarija gestion 2006 / Rodriguez Flores, Mirtha Estela
PermalinkAuditoria operativa para un control óptimo de la utilización de los recursos del "pma" en el programa de paÃs-Tarija / Márquez Gareca, ArÃstides
PermalinkAuditoria de seguimiento a recomendaciones del informe Nº 01/97 sobre la evaluación del sistema de administración del personal de junio 1996 a marzo de 1997 / Flores MartÃnez, Zulma Obelia
PermalinkDiagnóstico y evaluación del control interno para la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. / Iñiguez Castillo, Marcelo
PermalinkDiseño e implementación de un sistema de control interno para la asociación de organizaciones campesinas económicas "Moto Mendez" / Herrera Hoyos de Romero, Yolanda S
PermalinkDiseño de un sistema de contabilidad con procedimientos de control interno para unidades educativas católicas / Tejerina Mendoza, Pantaleón Freddy
PermalinkPermalinkEvaluacion al sistema de contabilidad gubernamental integrada en el Servicio Departamental de Gestion Social-SEDEGES gestion 2005 / Becerra Cuevas, Rut
PermalinkEvaluación e implementación del sistema de control interno: mutual Tarija del sistema A P / Fanfán Bautista, Silvia Maribel
PermalinkEvaluación de los servicios de control interno en caja CORDES : del 1 de julio al 31 de diciembre de 1998 / Arce Rojas, Cira Daysi
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