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Consulta a fuentes externasInforme de auditoria Universidad AutonomÃa Juan Misael Saracho: gestiones 1983, 1984 y 1985; papeles de trabajo / Iglesias Saiquita, Miriam Roxana
TÃtulo : Informe de auditoria Universidad AutonomÃa Juan Misael Saracho: gestiones 1983, 1984 y 1985; papeles de trabajo Tipo de documento: texto impreso Autores: Iglesias Saiquita, Miriam Roxana, Autor ; Madariaga Lora, Cecilia Isabel, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: oct. 1986 Número de páginas: 63p Il.: 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Tesina
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,INFORMES,PAPELES DE TRABAJO,ESTADOS FINANCIEROS Resumen: (Sin resumen) Nuestro examen reveló que el sistema de control interno y los procedimientos contables y administrativos han sido inadecuados para proveer información contable confiable y permitir un control de operaciones satisfactorias. Durante el curso de nuestro examen, hemos tomado conocimiento de hechos y operaciones significativos que no habÃan sido adecuadamente registrados y/o que carecÃan de documentación de respaldo satisfactorio para permitir formamos una opinión sobre los rubros involucrados. La contabilización de los Activos Fijos y su presentación en el Balance General no esta de acuerdo en su totalidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En nuestra opinión, y por lo expuesto anteriormente además de las observaciones contenidas en la información complementaria que forma parte del presente informe, las partidas correspondientes a las cuentas de Activo Fijo de la Facultad de Ciencias y TecnologÃa, por las gestiones auditivas al 31 de diciembre de 1985, no están presentadas razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado.
Ubicación : T657.832/IGL Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043977 T657.832/IGL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1146^bBCEF 043978 T657.832/IGL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3572^vA.1^bBCEF
TÃtulo : Archivo permanente Otro tÃtulo : Auditoria independiente a los estados financieros de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho : por la gestión 1990 Tipo de documento: texto impreso Autores: López Velasco, Ivar, Autor ; Avila Rivera, Yobana, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 1990 Número de páginas: pag. var, Vol. 3, 3 Il.: 33cm Nota general: Incluye Bibliografía
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO,ESTADOS FINANCIEROS,ARCHIVO PERMANENTE,PAPELES DE TRABAJO Resumen: Sin Resumen; Hemos examinado el balance general de la universidad Autónoma Juan Misael Saracho al 31 de diciembre de 1990 y los correspondientes estados de ingreso y egreso y de ejecución presupuestaria, por el año terminado en la misma fecha que se acompaña. Estos estados financieros son responsabilidad de los ejecutivos de la institución. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente, incluimos comprobaciones detalladas de los diferentes registros de contabilidad y además procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Universidad autónoma Juan Misael Saracho al 31 de diciembre de 1990, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados
Ubicación : T657.832/LOP Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044143 T657.832/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1229^vvol. 3^bBCEF Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 / Tejerina Cardozo, Judith
TÃtulo : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Otro tÃtulo : Auditoria del sistema de administración y control SAYCO : sistema de programación de operaciones Otro tÃtulo : Auditoria especial del proceso "adquisición equipo de sonido" Tipo de documento: texto impreso Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2002 Número de páginas: s.p Il.: tab., 33cm Nota general: Incluye Legajo Corriente
Incluye Legajo de Programación
Proyecto de Grado
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION Y CONTROL,ADQUISICION BIENES SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen: Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000.
Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artÃculos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de:
a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la ContadurÃa General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la SecretarÃa Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040.
b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables.
El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros
Ubicación : T657.3/TEJ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045551 T657.3/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2976^bBCEF AuditorÃa especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos de Tarija ltda. (COSETT) / Narvaez Flores, Luis Ivan
TÃtulo : AuditorÃa especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos de Tarija ltda. (COSETT) Tipo de documento: texto impreso Autores: Narvaez Flores, Luis Ivan, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: pag. var Il.: tab., 28cm Nota general: Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye Anexos
Incluye Bibliografía
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA ESPECIAL,ALMACENES,ESTADOS FINANCIEROS,INVENTARIOS,PAPELES DE TRABAJO,TRABAJO DIRIGIDO Resumen: (Sin resumen)
El trabajo contempla la realización de la Auditoria especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos COSETT LTDA. desde el 01 de enero al 30 de junio de 2000, que fue desarrollado de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas, las mismas que requieren que nuestro trabajo se planifique, supervise, evalué el control interno, obtenga evidencia , emita un informe y comunique los resultados.
Este trabajo no solo plasma como producto final el informe del profesional auditor, sino también considera en el un diseño de un reglamento interno para el manejo de almacenes.
En este sentido consideramos que el aporte profesional realizados por quienes efectuamos el presente trabajo, constituye una base para que la cooperativa logre el mejoramiento de su control interno a través de la implantación de las recomendaciones propuestas y de la revisión, aprobación e implementación del reglamento diseñado, eviten riesgos que afectan sus actividades y proporcionen un grado de seguridad razonable para el cumplimiento del reglamento y coadyuven a alcanzar sus objetivos.
Ubicación : T657.97/NAR Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045613 T657.97/NAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3035^bBCEF Auditoria especial de ingresos y egresos de la empresa Morales Lascano Ltda. : gestión 2001 / Exeni Gutiérrez, MarÃa JudÃth
TÃtulo : Auditoria especial de ingresos y egresos de la empresa Morales Lascano Ltda. : gestión 2001 Tipo de documento: texto impreso Autores: Exeni Gutiérrez, MarÃa JudÃth, Autor ; Gutiérrez Guerrero, Silvia Fabiana, Autor ; Lascano Romero, Juana del Carmen, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: s.p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Papeles de Trabajo
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA ESPECIAL,CONTABILIDAD,EMPRESAS,ESTADOS FINANCIEROS,CONTROL INTERNO,PAPELES DE TRABAJO,FERRETERIAS Resumen: Concepto; Son los requisitos mÃnimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de dicho trabajo. Es una medida de trabajo con autoridad y con sentido profesional. Las normas controlan la naturaleza y alcance de evidencia que ha de obtenerse por medio de procedimientos.
Normas personales; 1. El examen ha de realizarlo una persona o personas que tengan estudios técnicos adecuados y capacidad como auditores. 2. En todos los asuntos relacionados con el trabajo, el auditor o auditores deben conservar independencia de criterio. 3. Debe concederse la atención profesional debida al trabajo de examen y a la preparación del informe.
Normas de ejecución del trabajo; El trabajo debe ser planteado adecuadamente y los ayudantes, en caso de hacerlos, deben estar propiamente supervisados. 2 Se debe realizar un estudio y evaluación cuidadosa del control interno existente para juzgar el valor que pueda acordársele y para determinar el grado y extensión de las pruebas a que deben ceñirse los procedimientos de auditoria. 3. Debe obtenerse suficiente material probatorio competente por medio de la inspección, observación, preguntas y confirmaciones a fin de formar una base razonable de opinión para juzgar los estados financieros que se examinan
Ubicación : T657.458/EXE Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045594 T657.458/EXE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3018^bBCEF Auditoria financiera, honorable alcaldÃa municipal, gestión 1985 / Gutiérrez de la Cruz, Elizabeth
PermalinkAuditorÃa financiera memorándum de planificación de auditorÃa: auditorÃa financiera informe de auditorÃa: auditorÃa financiera papeles de trabajo / Miranda Avalos, Juan Maximiliano
PermalinkPermalinkPermalinkAuditoria independiente a los estados financieros de la cooperativa de agua potable CAPABE Ltda. : por la gestión 1992 / Corrales Carreño, Edson
PermalinkAuditorÃa de seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe 04/2003; auditorÃa de confiabilidad de registros contables y estados financieros; auditorÃa especial del comedor Universitario; auditorÃa especial de control interno emergente del robo a las dependencias del departamento de finanzas (caja central) y departamento de personal / RodrÃguez Gonzales, Oliva Celeste
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkInforme de auditoria independiente a los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 1999. Asociacion de municipalidades del departamento de Tarija A.M.T. / Cardozo Marañón, Ruben Dario
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkMemorandum de programación estratégica de actividades : M.P.A. oficina regional de semillas; informe; papeles de trabajo / Flores Barrios, Williams
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