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2346 búsqueda de la palabra clave 'GUBERNAMENTAL,INFORMES,ADMINISTRACION'
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Consulta a fuentes externasAuditorías de sistema de administración de personal, sistema de contabilidad gubernamental integrada: especial de repuestos / Cazón Rodríguez, Alejandro
Título : Auditorías de sistema de administración de personal, sistema de contabilidad gubernamental integrada: especial de repuestos Tipo de documento: texto impreso Autores: Cazón Rodríguez, Alejandro, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: ago. 2005 Número de páginas: pag. var Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye CD-R
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA GUBERNAMENTAL,INFORMES,ADMINISTRACION DE PERSONAL Resumen: Los trabajos se llevaron a cabo en la Institución del Servicio Departamental de Caminos de acuerdo a los instructivos N° 01/2004 y 05/2004, correspondientes a la Unidad de Auditoría Interna, trabajos que son contemplados en el POA de la unidad. De acuerdo al instructivo N° 01/2004, se realizan las auditorías a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), de los Sistemas de Administración de Personal y Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada cuyo periodo corresponde del 01/01/2003 al 31/03/2004. Mismas que se ejecutan para evaluar la implantación de los Sistemas, para programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones realizadas en la institución y verificar el cumplimiento de las normas generales y específicas vigentes. Concluimos que los sistemas no han sido desarrollados de conformidad con los lineamientos de la Ley 1178, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y Normas Básicas de los Sistemas respectivos. De acuerdo al instructivo N° 05/2004, se realiza la auditoría especial de repuestos, misma que tiene como alcance el periodo correspondiente del 01/01/2004 al 30/06/2004, ejecutada para evaluar el control existente en las adquisiones y uso de los repuestos para el mantenimiento de los equipos de la institución. Concluimos que en todo proceso de mantenimiento de Equipos desde el pedido de adquisiciones de los repuestos, hasta la utilización en los equipos de la entidad, existen falencias de Control Interno, mismas que requerían de una acción por parte del ejecutivo para ser superadas.
Ubicación : T657.452/CAZ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046988 T657.452/CAZ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3970^bBCEF Auditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas / Lopez Garzón, Lorenzo
Título : Auditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Lopez Garzón, Lorenzo, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: sept. 1992 Número de páginas: 208p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,ADMINISTRACION DE EMPRESAS,EMBOTELLADORAS,COMERCIALIZACION,CONTROL CALIDAD,INFORMES Resumen: La finalidad del presente método es el de constituirse en un instrumento de análisis para estudiantes y profesionales del área de auditoria administrativa, como así también para hombres de negocios de negocios interesados en alquiler conocimiento y capacitación en la administración de empresas cuyas actividades se relacionan con industria de bebidas gaseosas. El administrador debe hacer que las influencias de estos cambios sean favorables a su empresa y tanto para la sociedad, es decir se debe administrar el cambio y progresar a través de ellos.
Ubicación : T658.4013/LOP Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043831 T658.4013/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1231^cej. 1^bBCEF 043832 T658.4013/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1232^cej. 2^bBCEF
Título : Auditoria administrativa de la unidad sanitaria Tarija Tipo de documento: texto impreso Autores: Paz Rojas, María Rosa, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 1987 Número de páginas: 93p, Vol. 1, 2 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ADMINISTRACION,AUDITORIA,INFORMES,CONTROL INTERNO Resumen: Los objetivos del presente trabajo que se plantean en el presente trabajo son: - Analizar su estructura interna en base del resultado de la investigación. - Aportar con técnicas de auditoria administrativa a una institución importante como es la unidad sanitaria Tarija. - Determinar claramente los objetivos, política y funciones que la unidad sanitaria debe cumplir a fin de lograr eficacia y eficacia en su parte administrativa. En cuanto a los aspectos legales, en la unidad sanitaria se carece totalmente información y antecedentes de tipo legal sobre la formación de la unidad sanitaria Tarija.
Ubicación : T658.4013/PAZ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043897 T658.4013/PAZ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1504^vvol. 1^bBCEF Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 / Tejerina Cardozo, Judith
Título : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Otro título : Auditoria del sistema de administración y control SAYCO : sistema de programación de operaciones Otro título : Auditoria especial del proceso "adquisición equipo de sonido" Tipo de documento: texto impreso Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2002 Número de páginas: s.p Il.: tab., 33cm Nota general: Incluye Legajo Corriente
Incluye Legajo de Programación
Proyecto de Grado
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION Y CONTROL,ADQUISICION BIENES SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen: Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000.
Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de:
a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la Contaduría General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la Secretaría Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040.
b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables.
El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros
Ubicación : T657.3/TEJ Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045551 T657.3/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2976^bBCEF Auditoria de cumplimiento de alquileres de inmuebles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 / Rueda Rueda, Rina Fabiola
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Título : Auditoria de cumplimiento de alquileres de inmuebles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rueda Rueda, Rina Fabiola, Autor ; Sea Michaga, Víctor Eduardo, Autor ; Velásquez Arias, Zulma Natali, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic. 2023 Número de páginas: pag. var. Il.: il., cuad., graf., fots.; 28 cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
Idioma : Español (spa) Palabras clave: INMUEBLES, ALQUILERES, AUDITORIA, INFORMES, ARCHIVO, ORGANO JUDICIAL, ADMINISTRACION Resumen: Objetivos:
1) Verificar que las operaciones relativas a “Alquileres de Inmuebles” se encuentran claramente respaldados, actualizados y registrados.
2) Verificar que las operaciones de “Alquiler de Inmuebles” se hayan realizado de acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y concretamente con el sistema de Contrataciones.
3) Determinar el cumplimiento de los contratos, facturas de pago por parte del contratante y del contratado se haya cumplido.Ubicación : TP657.452/RUE Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 064850 TP657.452/RUE Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 13067^bBC Documentos electrónicos
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45490_PRELIMINARESAdobe Acrobat PDF![]()
45490_RESUMENAdobe Acrobat PDF![]()
45490_MARCO TEORICOAdobe Acrobat PDF![]()
45490_BIBLIOGRAFIAAdobe Acrobat PDF![]()
45490_ANEXOSAdobe Acrobat PDFAuditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “Equipo de Computación” de SETAR por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 / Cruz Velásquez, Teresa
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PermalinkAuditoria del segundo seguimiento a la implantacion de las recomendaciones del informe de Nº UAI/MMC - 004/2003 / Miranda Mercado, Hugo
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