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903 búsqueda de la palabra clave 'INTERNO,CONTABILIDAD,ACTIVOS,SEDEGES'
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Consulta a fuentes externasAuditoria sobre la confiabilidad del activo e ingreso del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Choque Zegarra, Elizabeth
TÃtulo : Auditoria sobre la confiabilidad del activo e ingreso del servicio departamental de gestion social SEDEGES Tipo de documento: texto impreso Autores: Choque Zegarra, Elizabeth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jul. 2007 Número de páginas: 48p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA SAYCO,CONTROL INTERNO,CONTABILIDAD,ACTIVOS,SEDEGES - TARIJA Resumen: El presente trabajo corresponde a una Auditoria SAYCO, efectuado a sistema de tesoreria y credito publico vigente en el servicio departamental de gestion social, por el periodo comprendido entre el 1ro de junio de 204 y el 30 de junio de 2005. Se evaluo el sistema de tesoreria y credito publico, a fin de establecer si el mismo ha sido diseñado, contemplando las normas basicas de control interno emitidas por la contraloria y las emitidas por el ministerio de hacienda, dicho trabajo fue cubierto mediante el cuestionario SAYCO, elaborado en base a las normas señaladas anteriormente. Las positivas obtenidas como resultado de la aplicacion del cuestionario mencionado, fueron comprobadas mediante pruebas que respalden las respuestas a cada una de las preguntas a efectos de verificar si el sistema de tesoreria y credito publico esta actuando de acuerdo a las pautas o normas utilizadas para su diseño. Como resultado de la evaluacion se pudo establecer las siguientes situaciones: Falta de reglamento especifico del sistema de tesoreria. Falta de manual de procedimientos para el sistema de tesoreria. Inexistencia de programaciones de caja. Falta de inutilizacion de documentacion y respaldo. Reglamento incompleto de caja chica. Falta de arqueos sorpresivos. Falta de documentacion de respaldo. Facturas sin NIT de la institucion.
Ubicación : TD657.45/CHO Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049022 TD657.45/CHO Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5866^bBCEF 049023 TD657.45/CHO Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5867^c.A 1^bBCEF
TÃtulo : Auditoria de: Confiabilidad de los registros del balance general Tipo de documento: texto impreso Autores: Ontiveros Cabezas, Estela, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: oct. 2007 Número de páginas: 28p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS - AUDITORIA,SEDEGES CONTROL INTERNO,INVERSIONES ACTIVOS Resumen: (Sin Resumen) Terminos de Referencia.- En cumplimiento al Art. 15 y 27 inciso e) de la Ley 1178 y al Programa Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la Gestion 2004 y al Memorando Nro. 01/04, se realizara el analisis de confiabilidad de los registros del balance general por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003 del Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES). Objetivos del trabajo.- El objetivo del presente trabajo es emitir un informe sobre la confiabilidad del balance general y sus registros contables por la gestion 2003, en virtud a lo establecido por el articulo 15 de la Ley 1178, determinando si los mismos estan elaborados en sujecion a normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.
Ubicación : TD657.3/ONT Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048997 TD657.3/ONT Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5897^bBCEF Evaluacion al sistema de contabilidad gubernamental integrada en el Servicio Departamental de Gestion Social-SEDEGES gestion 2005 / Becerra Cuevas, Rut
TÃtulo : Evaluacion al sistema de contabilidad gubernamental integrada en el Servicio Departamental de Gestion Social-SEDEGES gestion 2005 Tipo de documento: texto impreso Autores: Becerra Cuevas, Rut, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2007 Número de páginas: 42p Il.: tab., 28cm Nota general: Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ,INFORMES FINANCIEROS ,CONTROL INTERNO,SEDEGES - TARIJA Resumen: (Sin Resumen) Perfil.- Con la vigencia de la ley 1178 del 20 de julio de 1990 (Ley de administracion y control gubernamental), se instituye un conjunto de sistemas de administracion y control, asi mismo a traves de su reglamentacion mediante la emision de las normas basicas que regulan su funcionamiento se permitira una administracion publica eficaz y transparente, procurando un manejo racional de los recursos y patrimonios del estado. Bajo esta normatividad vigente el trabajo esta basado en el sistema, para ejecutar las actividades programadas, que comprende el sistema de contabilidad integrada, implantados por el Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES). Ubicación : SI657.835045/BEC Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049044 SI657.835045/BEC Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5849^bBCEF Manual de procedimientos internos para la administracion de los activos fijos para la entidad afiliada proyecto niño chapaquito feliz / Acebe Marquez, Maria Melanea
TÃtulo : Manual de procedimientos internos para la administracion de los activos fijos para la entidad afiliada proyecto niño chapaquito feliz Tipo de documento: texto impreso Autores: Acebe Marquez, Maria Melanea, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2009 Número de páginas: 70p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
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Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: CONTABILIDAD,ACTIVOS FIJOS,DEPRECIACION DEL ACTIVO ,CONTROL INTERNO,PROYECTO NIÑO CHAPAQUITO FELIZ , Resumen: Es Importante que la Entidad afiliada proyecto niño chapaquito feliz cuente con un reglamento para poder controlar sus Activos Fijos, para el mejoramiento de sus funciones. La imperante necesidad de establecer un control sobre sus Activos de la Entidad, que sea capaz de identificar y conocer la cantidad, tipo y ubicacion y estado, asi como el estado fisico de los bienes muebles y equipo que integran el activo fijo de la entidad afiliada proyecto Niño Chapaquito Feliz, son factores que determinan la creacion del departamento de activos fijos, cuya funcion especificas es el manejo y control del activo fijo de la entidad afiliada proyecto Niño Chapaquito Feliz. Este tipo de bienes son de gran importancia debido a que son el instrumento mediante el cual es posible que se lleven a cabo las funciones primordiales, se alcancen las metas y se logren los objetivos esenciales de la Entidad Afiliada Proyecto Niño Chapaquito Feliz, sin dejar de considerar que este tipo de bienes forman parte del patrimonio al ser una entidad de servicio social sin fines de lucro. Este Manual de procedimientos, se presenta como un documento de apoyo Administrativo que coadyuve al logro de los objetivos propuestos, estableciendo un control eficiente sobre el tipo de bienes, que al ser un gran numero, de considerable variedad, que implica una serie de previsiones que deben tomarse en cuenta su mantenimiento, custodia y reposicion. Para una mejor comprension del trabajo, a continuacion se detalla la Estructura: En presente trabajo, consta de la introduccion para saber de que trata el trabajo y cuales son sus objetivos. En el Capitulo I, se presenta el marco teorico conceptual donde se dan algunas definiciones y determinados conceptos contenidos en este manual. En el Capitulo II, se presenta el marco practico, dedicado al diagnostico Administrativo y al trabajo desarrollado para tener argumentos y conocimientos de la entidad afiliada proyecto Niño Chapaquito Feliz, de esta manera poder realizar el reglamento. En el Capitulo III, se presenta la propuesta que se refiere a la elaboracion del manual de procedimientos internos para la administracion de los activos fijos. En el Capitulo IV, que estara basado en las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al trabajo realizado.
Ubicación : SI657.73/ACE Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048979 SI657.73/ACE Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5816^bBCEF Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Gonzáles Mamani, Maria
TÃtulo : Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES Tipo de documento: texto impreso Autores: Gonzáles Mamani, Maria, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Número de páginas: 69p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA INTERNA,CONTROL INTERNO,SEDEGES - TARIJA Resumen: (Sin Resumen) Antecedentes.- En cumplimiento de los articulos 15 y 27 inc. e) de la Ley 1178 y del programa anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se procedio a efectuar el examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES), correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2004. Objetivo del examen.- El objeto de nuestro examen es: Verificar el grado de cumplimiento de los controles existentes en la institucion. Determinar las deficiencias existentes emergentes de la revision efectuada sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social. Apoyar a la MAE brindando el asesoramiento correspondiente sobre las deficiencias detectadas al efectuar el examen de la confiabilidad de los registros y estados financieros. La presente auditoria se realizo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de la Republica. Comprende el analisis de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y la ejecucion presupuestaria de recurso y gastos por el periodo terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. Normativa aplicada.- La normativa vigente para el desarrollo de nuestra auditoria es la siguiente: Ley 1178 y sus Decretos Supremos reglamentarios. Norma de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de Republica. Principios, normas generales y basicas de control interno gubernamental (CI /08 ), de enero de 2001. La normatividad segundaria de control gubernamental interno establecida en el articulo 21 del D.S. 23215. Ley 1606 y sus decretos reglamentarios.
Ubicación : TD657.3/GON Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048992 TD657.3/GON Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5826^bBCEF 048993 TD657.3/GON Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5827^c.A 1^bBCEF Análisis critico a la forma de constitución, sistema contable y de control interno en las empresas de transporte de pasajeros / De los Rios Méndez, Nazario Inocencio
PermalinkAnálisis e implementación de un sistema de control de ingresos de EMTAGAS-regional Yacuiba / Tarupayo Arroyo, Rubén
PermalinkAnalisis a los estados financieros del Hotel Los Ceibos SRL. Gestion 2005 - 2006 / Cortez Yañez, Oscar
PermalinkAnalisis de la situacion economica y financiera de la constructora El Ceibo gestion 2006 - 2007 / Rodriguez, Edwin Gonzalo
PermalinkAnálisis y evaluación de los cambios gestados por la ley 843 en el sistema tributario del Departamento de Tarija y su impacto en el PIB departamental 1986 – 2006 / Castellón Gálvez, Roberto Carlos
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PermalinkAuditoria administrativa Yacuiba televisión sociedad anónima canal 5 / Fernández Gutierrez, Edmundo
PermalinkAuditoria especial de egresos del programa no recurrente proceso preautonomico y preconstituyente / Sandoval Burgos, Mayra Carolina
PermalinkAuditorÃa especial estudio de consultorÃa: diagnóstico y plan de acción sector industrial y doméstico Provincia Cercado; correspondiente a las gestiones 2012-2013 / MartÃnez Zeballos, Melany Giovana
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PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la dirección de investigación cientÃfica y tecnológica / Padilla Quispe, Alejandra
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la empresa Morales Lascano Ltda. : gestión 2001 / Exeni Gutiérrez, MarÃa JudÃth
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkControl interno de activos fijos muebles para SETAR – Sistema Yacuiba / Sosa Soruco, Cynthia del Valle
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