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Consulta a fuentes externasAuditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario / Chambi Morales, Bertha
TÃtulo : Auditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario Tipo de documento: texto impreso Autores: Chambi Morales, Bertha, Autor ; Flores Vaca, Leonor, Autor ; Villanueva Dolz, Amparo, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 36p Il.: tab., 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: SEGUROS SOCIALES,AUDITORIA,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen: El objetivo del presente trabajo es: Evaluar el sistema de control interno que la institución aplica al rubro inventarios. Practicar la evaluación al rubro inventarios para determinar su razonabilidad en el balance al 31 de diciembre de 1998. Emitir un informe sobre la razonabilidad del rubro inventarios presentado en los estados financieros del "Seguro Social Universitario", por el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 1998. Ejecución de los procedimientos de auditoria con la relación a los objetivos planteados. Elaboración del informe sobre la base de los resultados de la auditoria.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043820 T657.832/CHA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1731^bBCEF Auditoria de los sistemas de administración y control "sistema de tesorerÃa y crédito público" caja nacional de salud oficina La Paz / Gutiérrez Surreable, MarÃa Reneé
TÃtulo : Auditoria de los sistemas de administración y control "sistema de tesorerÃa y crédito público" caja nacional de salud oficina La Paz Tipo de documento: texto impreso Autores: Gutiérrez Surreable, MarÃa Reneé, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jun. 1999 Número de páginas: 52p, Vol. 1, 2 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Memoria Profesional
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,CONTROL DE GESTION,SEGUROS SOCIALES,INFORMES Resumen: (Sin resumen). Se desarrollo el trabajo de campo para la evaluación del diseño e implementación del sistema de TesorerÃa y Crédito Público y la evaluación del control interno en el indicado sistema dela caja Nacional de salud oficina La Paz, para ello se efectuó la revisión de la información básica necesaria aplicando métodos, técnicas y procedimientos requeridos para la realización de la auditoria. Objetivo, realizar una AuditorÃa SAYCO del sistema de la TesorerÃa y crédito de la caja nacional de salud oficina La Paz por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 1998.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043919 T657.45/GUT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0888^vvol. 1^bBCEF El control interno de los ingresos y egresos del seguro social obligatorio en el seguro social universitario de Tarija gestión 1998 / DÃaz Aleman, Martha Rosario
TÃtulo : El control interno de los ingresos y egresos del seguro social obligatorio en el seguro social universitario de Tarija gestión 1998 Tipo de documento: texto impreso Autores: DÃaz Aleman, Martha Rosario, Autor ; Flores Daza, Giovanna Maribel, Autor ; Segovia Yarbi, Fatima, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jun. 1999 Número de páginas: 45p Il.: 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA CONTROL INTERNO,SEGUROS SOCIALES,ESTADOS FINANCIEROS Resumen: Nuestro examen al estado de Ingresos y Egresos comprenderá las operaciones realizadas en este grupo de cuentas y sobre la base a la información financiera del Seguro a Corto Plazo de enfermedad y maternidad emitida por la entidad al 31 de diciembre de 1998 y la incidencia que tuvo la ley de pensiones sobre este régimen. En el presente trabajo el objetivo es el de emitir un informe de evaluación del control interno de las cuentas de Resultado (Ingresos-Gastos) en el seguro a Corto Plazo del Seguro Social Universitario Tarija terminados al 31 de diciembre de 1998.
Ubicación : T657.832/DIA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043741 T657.832/DIA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1801^bBCEF Evaluación de los servicios de control interno en caja CORDES : del 1 de julio al 31 de diciembre de 1998 / Arce Rojas, Cira Daysi
TÃtulo : Evaluación de los servicios de control interno en caja CORDES : del 1 de julio al 31 de diciembre de 1998 Tipo de documento: texto impreso Autores: Arce Rojas, Cira Daysi, Autor ; Sánchez Reyes, Elena, Autor ; Gonzáles Retamoso, Amanda, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: mayo 1999 Número de páginas: 70p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,CAJA CORDES,SEGUROS SOCIALES,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen: El objetivo de la Auditoria interna es de ayudad a los miembros de la organización en el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades. Para esto, la auditoria interna les provee de análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesorÃa e información concerniente a las actividades revisadas. Aplicando los instrumentos de Auditoria Interna se: AumentarÃa la capacidad de avaluar y robustecer las polÃticas de control interno, buscando maximizar su rendimiento, con un mÃnimo de riegos. Reforzar su confianza en las partes financieras contando e implantando un buen sistema de control interno y que sea adecuado a su actividad. Incrementar la confiabilidad de los datos operaciones, disminuyendo los riesgos de errores e irregularidades. Se cerciora de que la información procedente de las distintas dependencias operativas es exacta y puede se verifica, especialmente si los individuos que toman parte de las operaciones trabajan independientemente uno de otro.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043802 T657.45/ARC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0830^bBCEF
TÃtulo : Informe de auditoria operativa Otro tÃtulo : Seguro social universitario Tipo de documento: texto impreso Autores: Acha Flores, Ruth Sonia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 1988 Número de páginas: 28p, Vol. 1, 3 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Tesina
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA OPERATIVA,INFORMES,SEGUROS SOCIALES,CONTROL INTERNO Resumen: Nuestro examen del Seguro Social Universitario de Tarija incluyo una revisión de las resoluciones y acuerdo que autorizaron de funcionamiento. Revisamos también los controles administrativos referente a la contratación de personal, adquisición de medicamentos y materiales de curación, activos fijos, otorgando de prestamos y otros. Como parte de nuestro examen revisamos los procedimientos y practicas contables y examinamos transacciones seleccionadas realizando un seguimiento de su registro correspondiente en los diferentes libros y controles. Nuestro examen reveló varios asuntos que necesitan mejoras aunque ellos no deben ser considerados como tÃpicos de la actividad total; en muchas de las actividades examinadas no encontramos deficiencias significativas. Sin embargo en base a aquellas en las sà encontraron deficiencias nosotros concluimos que el programa de administración necesita ser mejorado, proponiendo para el caso manuales de procedimientos
Ubicación : T658.4013/ACH Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044051 T658.4013/ACH Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1125^vvol. 1^bBCEF Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Gonzáles Mamani, Maria
PermalinkAnálisis contable y contenido del manual de auditoria operativa para instituciones de seguridad social / Miranda Méndez, Nicolas Humberto
PermalinkAnalisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto / Ramirez Flores, Jaime Herlan
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkLa auditoria administrativa como instrumento de evaluación y control en el proceso de evaluación y control en el proceso administrativo empresarial / Bejarano C., Paul
PermalinkPermalinkAuditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas / Lopez Garzón, Lorenzo
PermalinkPermalinkAuditoria administrativa Yacuiba televisión sociedad anónima canal 5 / Fernández Gutierrez, Edmundo
PermalinkLa auditoria ambiental factor relevante en el desarrollo del sistema de gestión ambiental de la empresa de aseo Tarija / Cabrera Exeni, Jorge Elias
PermalinkAuditoria de confiabilidad del rubro: Accion y participacion de capital en la prefectura de Tarija por el periodo 2006 / Farfan Ovando, Eisela Yngrid
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