Resultado de la búsqueda
1007 búsqueda de la palabra clave 'ACTIVOS,CONTROL'
Refinar búsqueda Générer le flux rss de la recherche
Lien permanent de la recherche
Consulta a fuentes externas
Título : Auditoria forense: en la investigacion criminal del lavado de dinero y activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Cano C., Miguel, Autor ; Lugo, Danilo, Autor Editorial: Colombia [CO] : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: vii, 368p Il.: 24cm Nota general: Contiene CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA FORENSE - LAVADO DE ACTIVOS,CONTROL INTERNO TECNICAS INVESTIGACION Ubicación : 657.45/C216a Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 005365 657.45/C216a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7394^cej. 1^bBCEF 005366 657.45/C216a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7395^cej. 2^bBCEF 005367 657.45/C216a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7396^cej. 3^bBCEF
Título : Auditoria de: Confiabilidad de los registros del balance general Tipo de documento: texto impreso Autores: Ontiveros Cabezas, Estela, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: oct. 2007 Número de páginas: 28p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ESTADOS FINANCIEROS - AUDITORIA,SEDEGES CONTROL INTERNO,INVERSIONES ACTIVOS Resumen: (Sin Resumen) Terminos de Referencia.- En cumplimiento al Art. 15 y 27 inciso e) de la Ley 1178 y al Programa Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la Gestion 2004 y al Memorando Nro. 01/04, se realizara el analisis de confiabilidad de los registros del balance general por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003 del Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES). Objetivos del trabajo.- El objetivo del presente trabajo es emitir un informe sobre la confiabilidad del balance general y sus registros contables por la gestion 2003, en virtud a lo establecido por el articulo 15 de la Ley 1178, determinando si los mismos estan elaborados en sujecion a normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.
Ubicación : TD657.3/ONT Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048997 TD657.3/ONT Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5897^bBCEF Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “Equipo de Computación” de SETAR por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 / Cruz Velásquez, Teresa
![]()
Título : Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “Equipo de Computación” de SETAR por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 Tipo de documento: texto impreso Autores: Cruz Velásquez, Teresa, Autor ; Tola Condori, María Del Pilar, Autor ; Vargas Cayo, Analía Filadelfia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2024 Número de páginas: pag. var. Il.: cuad., graf.; 28cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, ADMINISTRACION, CONTROL, ACTIVOS FIJOS, INFORMES, SERVICIOS ELECTRICOS Resumen: Entidad: Servicios eléctricos de Tarija “SETAR”
A: Lic. Marco Antonio López Zamora
GERENTE GENERAL DE SETAR
REF.: Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “equipo de computación”
Informe: Nº 02/2024
Periodo auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Informe Nº 02/2024 de fecha 11 de noviembre, denominado Auditoría de Cumplimiento de Manejo y Administración de los Activos Fijos de la Cuenta “Equipos de Computación” por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, emergente del convenio institucional suscrito y firmado en fecha 14 de octubre del 2021, por las autoridades de Servicios Eléctricos Tarija “SETAR” Lic. Alfredo Becerra Cerpa y el MSc. Ing. Gonzalo Gandarilla Martínez Ex Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Como resultado de la ejecución de la auditoría de cumplimiento se estableció los hallazgos de control interno que se anuncian a continuación:
- El 94% de los equipos de computación no cuenta con su código de identificación
- Los equipos de computación no cuentan con la descripción detallada
- No se encontró el equipo de computación
- Se encontró una impresora en mal estado
- No se emitieron instructivos para el manejo de los equipos de computación
- No se tiene identificados los equipos en desusoUbicación : TP657.452/CRU Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 064838 TP657.452/CRU Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 13055^bBC Documentos electrónicos
![]()
45511_PRELIMINARESAdobe Acrobat PDF![]()
45511_RESUMENAdobe Acrobat PDF![]()
45511_MARCO TEORICOAdobe Acrobat PDF![]()
45511_BIBLIOGRAFIAAdobe Acrobat PDF![]()
45511_ANEXOSAdobe Acrobat PDFAuditoria sobre la confiabilidad del activo e ingreso del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Choque Zegarra, Elizabeth
Título : Auditoria sobre la confiabilidad del activo e ingreso del servicio departamental de gestion social SEDEGES Tipo de documento: texto impreso Autores: Choque Zegarra, Elizabeth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jul. 2007 Número de páginas: 48p Il.: tab., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA SAYCO,CONTROL INTERNO,CONTABILIDAD,ACTIVOS,SEDEGES - TARIJA Resumen: El presente trabajo corresponde a una Auditoria SAYCO, efectuado a sistema de tesoreria y credito publico vigente en el servicio departamental de gestion social, por el periodo comprendido entre el 1ro de junio de 204 y el 30 de junio de 2005. Se evaluo el sistema de tesoreria y credito publico, a fin de establecer si el mismo ha sido diseñado, contemplando las normas basicas de control interno emitidas por la contraloria y las emitidas por el ministerio de hacienda, dicho trabajo fue cubierto mediante el cuestionario SAYCO, elaborado en base a las normas señaladas anteriormente. Las positivas obtenidas como resultado de la aplicacion del cuestionario mencionado, fueron comprobadas mediante pruebas que respalden las respuestas a cada una de las preguntas a efectos de verificar si el sistema de tesoreria y credito publico esta actuando de acuerdo a las pautas o normas utilizadas para su diseño. Como resultado de la evaluacion se pudo establecer las siguientes situaciones: Falta de reglamento especifico del sistema de tesoreria. Falta de manual de procedimientos para el sistema de tesoreria. Inexistencia de programaciones de caja. Falta de inutilizacion de documentacion y respaldo. Reglamento incompleto de caja chica. Falta de arqueos sorpresivos. Falta de documentacion de respaldo. Facturas sin NIT de la institucion.
Ubicación : TD657.45/CHO Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049022 TD657.45/CHO Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5866^bBCEF 049023 TD657.45/CHO Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5867^c.A 1^bBCEF
Título : Elemento de auditoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Mendívil Escalante, Víctor Manuel, Autor Mención de edición: 7a ed. Editorial: México [MX] : Cengage Learning Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: xvii, 234p. Il.: il.; 24.5x19cm. Dimensiones: impreso ISBN/ISSN/DL: 978-607-522-492-3 Nota general: Incluye vocabulario para contadores y auditores
Incluye sección de acrónimosIdioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, NORMAS DE AUDITORIA - PLANEACION, CONTROL INTERNO, ACTIVOS, INVENTARIOS, SISTEMAS CONTABLES Resumen: Contenido: 1 La Auditoría. 2. La normatividad que rige a la contaduría pública. 3 Normas internacionales de auditoria. 4. Áreas de riesgo. 5 Planificación de la auditoria. 6 Estudio y evaluación del control interno. 7 Cedulas de auditoría. 8. Examen de las cuentas. 9 Activo. 10 Efectivo y equivalentes de efectivo. 11 Inversiones en instrumentos financieros. 12 Cuentas por cobrar. 13 Inventarios. 14 Propiedades, planta y equipo. 15 cargos diferidos (pagos anticipados y gastos diferidos. 16 Pasivo. 17 Pasivo a corto plazo. 18 Gastos acumulados por pagar. 19 Pasivo a largo plazo. 20 Créditos diferidos. 21 Contingencias y provios0nes de pasivo. 22 Capital contable. 23 Cuentas de resultados. 24 Ventas netas. 25. Costo de ventas. 26 Gastos generales. 27 Impuesto sobre la renta. 28 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 29 Cuentas de orden. 30. Dictamen. 31 Salvedades, opinión desfavorable y degeneración de opinión. 32 Párrafos de énfasis. 33 El informe largo. Apéndice A: normas de información financiera (NIF) Apéndice B: reglas de presentación de estados financieros. Ubicación : 657.45/M532e Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 059349 657.45/M532e Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 8779^bBCEF PermalinkManual de procedimientos internos para la administracion de los activos fijos para la entidad afiliada proyecto niño chapaquito feliz / Acebe Marquez, Maria Melanea
PermalinkManual de procedimientos y sistemas de codificacion para el control y administracion de bienes de uso del grupo de voluntarios Sar del Sur / Rodriguez, Miguel
PermalinkMejoramiento en el control y seguimiento de activos fijos del Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES / Sossa, Never Adrián
![]()
PermalinkPermalinkSistema de monitoreo perlas en la Cooperativa de Ahorro y Credito El Churqui Ltda. / Sola Almendras, Sonia Soledad
PermalinkAceptación de abejas reinas Italianas (Apis mellífera ligústica) a núcleos de abejas criollas en el Centro Experimental Chocloca de la U.A.J.M.S. / Colque Tejerina, Jesús Alejandro
![]()
PermalinkPermalinkActitud de las personas adultas de la Comunidad San Mateo - Tarija frente al control de natalidad en las mascotas / Betancourth Lanza, Naira Milenca
![]()
PermalinkActitud y participación masculina en la metodología anticonceptiva barrio Los Chapacos abril-octubre / Ontiveros Figueroa, Dina
PermalinkActualización del sistema de presupuesto de la Universidad Autonóma Juan Misael Saracho / Del Carpio Silos, Trinidad M
PermalinkAdecuacion de gestion ambiental de la sociedad agroindustrial del Valle LTDA al Rasim / Mercado Bejarano, Jessica Micaela
PermalinkPermalinkAdministración de cartera y previsión para entidades financieras no bancarias cooperativa de ahorro y crédito "El Churqui" ltda / Gudiño Vega, Ramón
PermalinkPermalink
