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Título : Auditoría especial de ingresos y egresos Tipo de documento: texto impreso Autores: Gutierrez Méndez, Wilma Janneth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: sep. 2004 Número de páginas: 55p Il.: 28cm Precio: 1.0 Nota general: Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA-INGRESOS Y EGRESOS,PAPELES DE TRABAJO Resumen: (Sin resumen); I. INTRODUCCION.- 1. Antecedentes 2. Objetivos 2.1. Objetivo general 2.2. Objetivos específicos 3. Objeto 4. Alcance del examen 5. Normas principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo II. Resultados del examen III. Conclusión. CAPITULO I. INTRODUCCION.- 1. Introducción 2. Planteamiento del problema 3. Justificación 4. Objetivos 4.1. Objetivo general 4.2. Objetivos específicos 5. Metodología 6. Alcance. CAPITULO II. MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA.- 1. Términos de referencias 1.1. Naturaleza del trabajo 1.2. Objetivos 1.2.1. Objetivo general 1.2.2. Objetivos específicos 1.3. Objeto 1.4. Alcance del examen 1.5. Metodología 1.6. Normas, principios, disposiciones legales a ser aplicados en el desarrollo del trabajo 1.7. Principales responsabilidades a nivel de emisión de informe 1.8. Actividades y fechas de mayor importancia 2. Importancia sobre los antecedentes y operaciones de la organización 2.1. Antecedentes 2.2. Marco legal 2.3. Finalidades 2.4. Organización 2.5. Recursos Humanos 2.6. Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoría 2.7. Fuentes de generación de recursos de la entidad 2.8. Estructura de gastos 2.9. Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 2.10. Análisis de las cuentas de ingresos y egresos 2.11. Objetivos críticos 3. Ambiente del sistema de información 4. Ambiente de control 4.1. Filosofía de dirección 4.2. Integridad y valores ético 4.3. Competencia profesional 4.4. Atmósfera de contabilidad 4.5. Sistema Organizativo 4.6. Asignación de autoridad y responsabilidad 4.7. Políticas de administración de personal 5. Análisis de riesgo 6. Enfoque de auditoría esperada 7. Consideraciones sobre significatividad 8. Desarrollo de la materialidad 9. Administración del trabajo 10. Presupuesto de tiempo 11. Programas de trabajo a desarrollar 12. Cuestionarios de control interno. Bibliografía. CAPITULO III. EJECUCION DE LA AUDITORIA.- Ingresos.- Sumaria-Papeles de trabajo-Planilla de deficiencia-Programa de trabajo. Egresos.- Sumaria-Papeles de trabajo-Planilla de deficiencia-Programa de trabajo. ARCHIVO PERMANENTE.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047530 T657.45/GUT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4713^bBCEF 047531 T657.45/GUT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4714^vA.1^bBCEF Auditoría especial de ingresos y egresos del sindicato de transporte Luis de Fuentes del 29 de junio del 2000 al 13 de junio del 2001 / Farfán Caro, Maribel
Título : Auditoría especial de ingresos y egresos del sindicato de transporte Luis de Fuentes del 29 de junio del 2000 al 13 de junio del 2001 Tipo de documento: texto impreso Autores: Farfán Caro, Maribel, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2005 Número de páginas: s.p Il.: 28cm Precio: 1.0 Nota general: Gabinete de Auditoria
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA-INGRESOS EGRESOS Resumen: (Sin resumen); INTRODUCCION.- Objetivos.- El objetivo del examen es determinar la racionalidad del saldo de las cuentas de Ingresos y de Egresos que comprende el Estado Resumen de la Entidad y si éste presenta razonablemente los resultados de las operaciones del Sindicato de Transportes Luis de Fuentes en conformidad con principios generales y normas básicas. Alcance.- El presente trabajo de Auditoría comprende el análisis y revisión de toda la documentación que origina y respalda los Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 13 de junio del 2000 al 29 de julio del 2001 en base a las pruebas Sustantivas y de cumplimiento para lo cual se seleccionará muestras representativas de los Ingresos como Egresos. Metodología.- El trabajo se realizará tomando en cuenta la siguiente metodología: - Revisión Preliminar.- Se programó la visita al Sindicato de Transporte Luis de Fuentes para entrevistar al Secretario General señor Livio Salinas, Secretario de Hacienda señor Bismar Miranda y a la comisión de Auditoría señores Antonio Mariño, Juan Chumacero y José Manuel - Planificación de Trabajo.- Se elabora el Memorándum de Planificación que contiene la siguiente información básica: 1.- Términos de Referencia.- 1.1. Naturaleza del Trabajo 1.2. Objetivos de Auditoría - Objetivo General - Objetivo Específico 1.3. Alcance del Trabajo 1.4. Normas a Aplicar en el Trabajo de Auditoría 1.5. Disposiciones Legales 1.6. Principales Responsabilidades en Materia de Informes 1.7. Actividades y Fechas de Mayor Importancia 2.- Antecedentes 3.- Actividades y Operaciones de la Entidad 4.- Ambiente del Sistema de Información 5.- Ambiente de Control 6.- Consideraciones sobre Materialidad 7.- Administración del Trabajo 8.- Presupuesto de Tiempo 8.1. Personal Involucrado 8.2. Personal Involucrado en la Unidad de Auditoría 9.- Evaluación del Control Interno.- Ejecución del Trabajo.- La ejecución del trabajo se realizará a través del programa a la medida elaborado de acuerdo a la evaluación del control Interno utilizando pruebas sustantivas y de cumplimiento - Informe.- El informe contendrá hallazgos encontrados en la revisión.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047553 T657.45/FAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4738^bBCEF Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua-Posgrado Odontología; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 / Cruz Tapia, Nely
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Título : Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua-Posgrado Odontología; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Cruz Tapia, Nely, Autor ; Durán Bejarano, Nathaly V., Autor ; Martínez Quispe, Julieta E., Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 241 p. Il.: Ilus., diag., cuad., graf., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA-INGRESOS Y EGRESOS, LEGAJOS, SECRETARIA EDUCACION CONTINUA-UAJMS. Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Referencia: Auditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua
Objetivo:
El objetivo principal de nuestra auditoria es emitir una opinión independiente sobre los ingresos y egresos, si estos fueron ejecutados en estricto cumplimiento a los precios establecidos, aprobado por la gestión correspondiente, manual de procedimientos para el manejo de ingresos, así como las normas y disposiciones legales referidas a la captación de los recursos y a los gastos ejecutados por la Secretaria de Educación Continua.
Objeto:
Se evaluó los documentos que sustentan las operaciones de la gestión 2012 relacionados con la recaudación de recursos de la adquisición de bienes y contratación de servicios de la Secretaria de Educación Continua por un importe total de bolivianos 1.126.122 de ingresos y bolivianos 286.282 de egresos y toda la documentación que respalda las indicadas operaciones.
Periodo auditado: Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012
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33703_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF![]()
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33703_ResumenAdobe Acrobat PDF
Título : Auditoría especial al proceso de ingreso por venta de energía eventual Tipo de documento: texto impreso Autores: Franco Churqui, Pamela, Autor ; Rivera Bejarano, Dalia, Autor ; Valdez Gutiérrez, Soledad Mirdes, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 153 p. Il.: cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, GENERACION ELECTRICA - DISTRIBUCION, GENERACION ELECTRICA - VENTAS, INGRESOS - SETAR, INFORME Resumen: Se decidió practicar una Auditoría Especial de los Ingresos por Venta de Energía Eventual a Servicios Eléctricos Tarija (SETAR), por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012. En cumplimiento al Convenio Interinstitucional entre Servicios Eléctricos Tarija (SETAR), y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho-Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Efectuamos la auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General del Estado, y la evidencia obtenida surgió del análisis de documentos proporcionados por la entidad, y otros procedimientos de auditoría.
El objetivo de la presente auditoría ha sido expresar una opinión independiente sobre si el proceso de la Venta de Energía Eventual se enmarcó en base a Disposiciones y Reglamentos Internos de la entidad, así también si las recaudaciones de dicho ingreso han sido registradas de acuerdo a Normas Básicas de Contabilidad Integrada.
El objeto de la presente auditoria fue la revisión de toda la documentación que reveló y sustentó las transacciones realizadas emergentes al proceso por “Venta de Energía Eventual”; correspondiente al segundo semestre de la gestión 2012.
El trabajo se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental (NAG), sustentando el mismo con evidencia documental obtenida de la propia entidad. Así mismo el Alcance del presente trabajo abarcó el análisis del proceso de la Venta de Energía Eventual realizada por el Departamento de Gerencia Comercial de “SETAR”, por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012,
Como resultado de la Auditoria Especial de Ingresos a la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija SETAR – Gerencia Comercial, por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012, han surgido observaciones sobre diversos aspectos relativos a los procedimientos administrativo y de Control Interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de las autoridades.
Ubicación : TP657.452/FRA Reserva
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38727_BibliografiaAdobe Acrobat PDF![]()
38727_Marco TeoricoAdobe Acrobat PDF![]()
38727_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
38727_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2011 / Almazán Cardozo, Elina
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Título : Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Almazán Cardozo, Elina, Autor ; Patana Cáceres, Carmen Luisa, Autor ; Zenteno Gareca, Valeria Rocio, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 276 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, INGRESOS - COOPERATIVA DE SERVICIOS COSEVA Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
A consideración del Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda. Señor Arq. Waldo Mogro Zeballos
Naturaleza del Trabajo.
En cumplimiento al convenio suscrito entre la Cooperativa de servicios CESEVA Ltda. Y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF en fecha 02 de septiembre del 2013, se realizará una Auditoría Especial de Ingresos, correspondiente a la Gestión 2011, a COSEVA Ltda. A través del Taller de Profesionalización de Auditoría Grupo 2 (Departamento de Auditoria y Finanzas de FCEF).
Objetivo.
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los ingresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normatividad vigente que le sea aplicable.
Los objetivos Específicos, son los siguientes:
Determinar si los ingresos devengados y recaudados por COSEVA Ltda. Fueron registrados en su integridad, además si éstos cuentan con el respaldo suficiente.
Evaluar y obtener un conocimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
Objeto.
El objeto del examen, son las operaciones de Ingresos ejecutados por COSEVA Ltda. , los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto de nuestro examen.
En desarrollo de la auditoria han surgido aspectos detallados en LCII:
• No nos fue posible determinar la totalidad del importe correspondiente a las obligaciones pendientes de Cobro debido a que no se tiene un registro completo de los usuarios.
• No se pudo determinar el importe real de ingresos de la gestión 2011 debido a que la Cooperativa no registra sus ingresos aplicando el principio de devengado.
Ubicación : TP657.45/ALM Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050197 TP657.45/ALM Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7657 Documentos electrónicos
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33712_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF![]()
33712_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
33712_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 / Ávila Fernández, Andrea
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PermalinkAuditoria especial de ingresos corrientes por: tasas, derechos, patentes y concesiones, multas y otros, efectuado en la direccion de ingresos dependiente del Gobierno Municipal de Tarija / Romero Huanca, Roxana
PermalinkAuditoría especial de ingresos del sindicato de transporte de pasajeros en trufibús y microbús “Luis de Fuentes” / Aparicio Romero, Clementina Aurelia
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PermalinkAuditoría especial de ingresos del Sindicato de Transportes de Pasajeros en Trufibús y Microbús Luis de Fuentes del 13 de junio del 2011 al 12 de junio del 2012 / Llanos Betancur, Jhony Luís
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PermalinkAuditoría especial de ingresos de la gestión 2007 de Multivisión S.A. del Departamento de Tarija / Ramos Cuenca, Bertha
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PermalinkAuditoría especial de ingresos por venta de energía eventual Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) / Pérez, Pamela Katty
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PermalinkAuditoria especial de ingresos propios del Gobierno Municipal de Camargo: por el periodo comprendido del 01-01-05 al 31-12-05 / Mendoza, Maria Victoria
PermalinkAuditoria especial de ingresos sindicato de transporte de pasajeros en trufibus y microbús “Luis de Fuentes” / Olarte Sardina, Saúl
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PermalinkPermalinkAuditoría especial de ingresos y egresos de la caja nacional de salud por el periodo 1998 / Rodriguez Aramayo, Angel
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos a la Cooperativa de Trasporte Nacional e Internacional IV Centenario Tarija Ltda. / Rivera Caro, Magdalena
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria / Alvarez Solano, Angelica Janneth
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos del Instituto de Idiomas julio/2006 - junio/2007 / Villegas Gorena, Pedro Noe
PermalinkAuditoría especial de ingresos y egresos de la Empresa CEATEC Comercializadores gestión 2008 1º de Enero al 31 de diciembre / Pérez Farfán, Asunta
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PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2006 y 1º de enero al 30 de septiembre del 2007 Canal 9 Televisión Universitaria / Panique Manzur, Mario Gonzalo
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