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Título : Asignacion presupuestaria del ingreso familiar de la ciudad de Tarija Tipo de documento: texto impreso Autores: Rodriguez Martinez, Oscar, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: mar. 1993 Número de páginas: 169p Il.: tab., grafs., 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Tesis
Idioma : Español (spa) Palabras clave: INGRESOS DE HOGARES,PRESUPUESTO,GASTOS,TARIJA,BOLIVIA Resumen: El método proporciona un camino correcto para lograr conocimientos válidos en el marco de la ciencia. En la presente investigación, se utilizó el método científico deductivo-inductivo con una continua comparación y compatibilización entre el marco teórico, los resultados de los datos y con los que se espera que suceda a priori; para lograr una comprobación y conocimiento de los hechos a estudiar. Objetivos.- El objetivo general de la investigación es conocer y analizar los niveles del gasto en consumo de la ciudad de Tarija, así como sus relaciones de cambio y de composición por ítemes (alimentos, indumentaria, vivienda y diversos) con los ingresos familiares. - Conocer los niveles de gasto en consumo general familiar en bienes y servicios y en grados de concentración o dispersión de los mismos; así como conocer la composición del consumo familiar en alimentos, indumentaria, vivienda y diversos; además de detectar la relación del consumo con los ingresos de las familias. - Estimar las funciones del gasto de consumo por categorías (alimentos, indumentaria, vivienda y diversos) respecto al ingreso familiar y tamaño d ela familia, tanto a nivel global como por categorías de consumo y por estratos. - Estimar la propensión marginal y media a consumir por categorías de gastos y estratos en función del ingreso para la ciudad de Tarija
Ubicación : T640.42/ROD Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043424 T640.42/ROD Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0718^bBCEF
Título : Auditoría especial al proceso de ingreso por venta de energía eventual Tipo de documento: texto impreso Autores: Franco Churqui, Pamela, Autor ; Rivera Bejarano, Dalia, Autor ; Valdez Gutiérrez, Soledad Mirdes, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 153 p. Il.: cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, GENERACION ELECTRICA - DISTRIBUCION, GENERACION ELECTRICA - VENTAS, INGRESOS - SETAR, INFORME Resumen: Se decidió practicar una Auditoría Especial de los Ingresos por Venta de Energía Eventual a Servicios Eléctricos Tarija (SETAR), por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012. En cumplimiento al Convenio Interinstitucional entre Servicios Eléctricos Tarija (SETAR), y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho-Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Efectuamos la auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General del Estado, y la evidencia obtenida surgió del análisis de documentos proporcionados por la entidad, y otros procedimientos de auditoría.
El objetivo de la presente auditoría ha sido expresar una opinión independiente sobre si el proceso de la Venta de Energía Eventual se enmarcó en base a Disposiciones y Reglamentos Internos de la entidad, así también si las recaudaciones de dicho ingreso han sido registradas de acuerdo a Normas Básicas de Contabilidad Integrada.
El objeto de la presente auditoria fue la revisión de toda la documentación que reveló y sustentó las transacciones realizadas emergentes al proceso por “Venta de Energía Eventual”; correspondiente al segundo semestre de la gestión 2012.
El trabajo se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental (NAG), sustentando el mismo con evidencia documental obtenida de la propia entidad. Así mismo el Alcance del presente trabajo abarcó el análisis del proceso de la Venta de Energía Eventual realizada por el Departamento de Gerencia Comercial de “SETAR”, por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012,
Como resultado de la Auditoria Especial de Ingresos a la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija SETAR – Gerencia Comercial, por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2012, han surgido observaciones sobre diversos aspectos relativos a los procedimientos administrativo y de Control Interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de las autoridades.
Ubicación : TP657.452/FRA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 057324 TP657.452/FRA Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 7697^bBCEN Documentos electrónicos
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38727_BibliografiaAdobe Acrobat PDF![]()
38727_Marco TeoricoAdobe Acrobat PDF![]()
38727_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
38727_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2011 / Almazán Cardozo, Elina
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Título : Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Almazán Cardozo, Elina, Autor ; Patana Cáceres, Carmen Luisa, Autor ; Zenteno Gareca, Valeria Rocio, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 276 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, INGRESOS - COOPERATIVA DE SERVICIOS COSEVA Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
A consideración del Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda. Señor Arq. Waldo Mogro Zeballos
Naturaleza del Trabajo.
En cumplimiento al convenio suscrito entre la Cooperativa de servicios CESEVA Ltda. Y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF en fecha 02 de septiembre del 2013, se realizará una Auditoría Especial de Ingresos, correspondiente a la Gestión 2011, a COSEVA Ltda. A través del Taller de Profesionalización de Auditoría Grupo 2 (Departamento de Auditoria y Finanzas de FCEF).
Objetivo.
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los ingresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normatividad vigente que le sea aplicable.
Los objetivos Específicos, son los siguientes:
Determinar si los ingresos devengados y recaudados por COSEVA Ltda. Fueron registrados en su integridad, además si éstos cuentan con el respaldo suficiente.
Evaluar y obtener un conocimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
Objeto.
El objeto del examen, son las operaciones de Ingresos ejecutados por COSEVA Ltda. , los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto de nuestro examen.
En desarrollo de la auditoria han surgido aspectos detallados en LCII:
• No nos fue posible determinar la totalidad del importe correspondiente a las obligaciones pendientes de Cobro debido a que no se tiene un registro completo de los usuarios.
• No se pudo determinar el importe real de ingresos de la gestión 2011 debido a que la Cooperativa no registra sus ingresos aplicando el principio de devengado.
Ubicación : TP657.45/ALM Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050197 TP657.45/ALM Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7657 Documentos electrónicos
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33712_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF![]()
33712_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
33712_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 / Ávila Fernández, Andrea
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Título : Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ávila Fernández, Andrea, Autor ; Gutiérrez Rueda, Angélica, Autor ; Lezcano Villa, Yamila, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 259 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, INGRESOS - COSEVA, COOPERATIVA DE SERVICIOS - AUDITORIAS Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
A consideración del señor Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio COSEVA Ltda. Arq. Waldo Mogro Zeballos.
NATURALEZA DEL TRABAJO
En cumplimiento al convenio suscrito entre la Cooperativa de Servicios CESEVA Ltda. y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF en fecha 02 de septiembre del 2013, se realizó una Auditoría Especial de Ingresos, correspondiente a la Gestión 2012, a COSEVA Ltda., A través del Taller de Profesionalización de Auditoría Grupo 2 (Departamento de Auditoria y Finanzas de FCEF).
OBJETIVO
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los ingresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normatividad vigente que le sea aplicable.
Los objetivos específicos, son los siguientes:
Determinar si los ingresos devengados y recaudados por COSEVA Ltda. Fueron registrados en su integridad, además si éstos cuentan con el respaldo suficiente.
Evaluar y obtener un conocimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
OBJETO
El objeto del examen, son las operaciones de Ingresos ejecutados por COSEVA Ltda. , los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto de nuestro examen.Ubicación : TP657.45/AVI Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050224 TP657.45/AVI Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7796 Documentos electrónicos
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33741_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF![]()
33741_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
33741_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos del sindicato de transporte de pasajeros en trufibús y microbús “Luis de Fuentes” / Aparicio Romero, Clementina Aurelia
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Título : Auditoría especial de ingresos del sindicato de transporte de pasajeros en trufibús y microbús “Luis de Fuentes” Tipo de documento: texto impreso Autores: Aparicio Romero, Clementina Aurelia, Autor ; Chambi Cano, July Eliana, Autor ; Ontiveros Cabezas, Angélica, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 243 p. Il.: ilus., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, CONTROL DE GESTION, INGRESOS - SINDICATO DE TRANSPORTE LUIS DE FUENTES Resumen: Correspondiente al examen de la Auditoría Especial de Ingresos del Sindicato de Transporte de Pasajeros en Trufabas y Microbús “Luis de Fuentes”, por el periodo comprendido entre el 13 de Junio del 2010 hasta el 12 de Junio del 2011, ejecutado por los estudiantes de la materia de Taller de Profesionalización del décimo semestre de la carrera de Contaduría Pública, bajo la supervisión del Docente de la materia, en el marco del convenio interinstitucional de fecha 07 de Octubre del 2013 entre la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras “F.C.E.F.” a través del Dpto. de Auditoría y Finanzas y el Sindicato de Transporte de Pasajeros en Trufabas y Microbús “Luis de Fuentes”.
Los objetivos Específicos son los siguientes: Verificar que los ingresos del Sindicato de Transporte de Pasajeros en Trufibús y Microbús “Luis de Fuentes”, estén registrados en su integridad y contengan respaldo e información suficiente.
Evaluar y obtener un entendimiento suficiente de la estructura de Control Interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
RESULTADOS.
Evaluación Financiera Contable: En base a los resultados obtenidos del examen efectuado a los ingresos del Sindicato de Transporte de Pasajeros en Trufibus y Microbús “Luis de Fuentes” por el periodo de 13 de junio del 2010 y 12 de junio del 12 de junio de 2011, se concluye con lo siguiente:
Debido al efecto muy significativo que las limitaciones señaladas en II contienen sobre el componente en su conjunto, nos abstenemos de opinar sobre su razonabilidad y sólo consideramos las deficiencias identificadas.
Evaluación del Control Interno: En base a los resultados obtenidos de la evaluación del control interno de los ingresos del Sindicato de Transporte de Pasajeros en Trufibus y Microbus “Luis de Fuentes” por el periodo comprendido entre el 13 de junio del 2010 y el 12 de junio del 2011, se concluye que el control interno ha sido desarrollado parcialmente en su diseño e implementación, por las deficiencias detectadas en el desarrollo del presente examen, descritas en los papeles de trabajo CI 3/1 al CI 3/17.
Ubicación : TP657.45/APA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 057309 TP657.45/APA Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 7758^bBCEN Documentos electrónicos
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38713_AnexosAdobe Acrobat PDF![]()
38713_BibliografiaAdobe Acrobat PDF![]()
38713_Marco TeoricoAdobe Acrobat PDF![]()
38713_PreliminaresAdobe Acrobat PDF![]()
38713_ResumenAdobe Acrobat PDFAuditoría especial de ingresos del Sindicato de Transportes de Pasajeros en Trufibús y Microbús Luis de Fuentes del 13 de junio del 2011 al 12 de junio del 2012 / Llanos Betancur, Jhony Luís
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PermalinkAuditoría especial de ingresos de la gestión 2007 de Multivisión S.A. del Departamento de Tarija / Ramos Cuenca, Bertha
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PermalinkAuditoría especial de ingresos por venta de energía eventual Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) / Pérez, Pamela Katty
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PermalinkAuditoria especial de ingresos propios del Gobierno Municipal de Camargo: por el periodo comprendido del 01-01-05 al 31-12-05 / Mendoza, Maria Victoria
PermalinkAuditoria especial de ingresos sindicato de transporte de pasajeros en trufibus y microbús “Luis de Fuentes” / Olarte Sardina, Saúl
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PermalinkPermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos a la Cooperativa de Trasporte Nacional e Internacional IV Centenario Tarija Ltda. / Rivera Caro, Magdalena
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria / Alvarez Solano, Angelica Janneth
PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2006 y 1º de enero al 30 de septiembre del 2007 Canal 9 Televisión Universitaria / Panique Manzur, Mario Gonzalo
PermalinkAuditoría especial de ingresos y egresos gestión 2011 Secretaría de Educación Continua; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2011 / Huarachi Díaz, Mayra Ximena
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PermalinkPermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua / Vega Vega, Cintia Maribel
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PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua / Urzagaste Pastrana, Thalía Valeri
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PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua / Navia Sánchez, Sergio Ariel
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PermalinkAuditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua / Mallcu Acebey, Evelyn
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